[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题18

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

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 1.以下哪位不是审计委员会的恰当成员:
a:组织聘用的地区银行的副总裁b:精于商业管理的专家
c:与组织有联系的已退休的执行官d:组织的经营副总裁       

2.为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计执行官应当:
a:向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件b:通过组织的地位加强独立性
c:将所有向首席执行官报告的未决业务与审计委员会讨论d:要求董事会制定包含内部审计活动与审计委员会的政策          

3.确定成本节约额最有可能是以下哪项审计业务的目标:
a:项目结果审计b:财务审计
c:合规性审计d:经营审计         

4.考察某公司遵守软件版权要求的审计检测是:
a:检查该公司有关版权方面的政策;b:比较计算机上安装的软件与购买凭证;
c:清点微机中运行的所有软件;d:检查mis指导委员会或类似团体的细节文件。        

5.以下措施中既是恰当的人事管理职能又能防止工薪舞弊的是:
a:工资支票的签发b:加班的批准
c:工资变动的批准d:收集并保留未领取的工资支票

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