【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题181

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

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1.在某次审计中,一个与你工作关系很好的雇员告诉你说,她知道高层管理人员危害组织的一些情况,而且可能有非法行为,但她不希望在公布有关情况时出现她的姓名。试问下列各项中哪一个是与内审学会(iia)的道德规范与标准不一致的?
a:向该雇员保证你可以不说出她的姓名并听取有关情况;b:建议她考虑找律师谈谈;
c:告诉该雇员,你会力图对消息来源保密并观察事态的发展;d:、告诉她说出此类消息的其他方法。         

2.如果办公用品供应公司不能完全按订单供货,就会把脱销的物品在客户的订单上作记号表示延期交货,并将这些物品列入延期交货档案供管理部门查阅或打印。顾客对公司表示不满,因为公司不能在脱销货品有货时立即掌握情况和发货。试问下列各项中哪一个是保证脱销物品尽快交货的最好方法?
a:每天将延期交货档案与收到的货品进行对照;b:增大库存批量以减少发生脱销情况的次数;
c:与供货商建立电子数据交换以缩短补充库存的时间;d:每天将已交货和延期交货的总和与全部售出的订单的总和做一次对帐。         

3.以下哪种情况不适宜采用标准内部审计方案?
a:在多个城市进行类似经营;b:经营环境复杂多变;
c:经营环境变动极少,比较稳定;d:在同一个地点将进行后续存货审计。        

4.内部审计部门正在进行遵循性审计,但管理当局要求对某分部进行审计,在考虑是否做这样的调整时,以下哪种情况最无关紧要?
a:一年前外部审计师对该分部进行过一次财务审计;b:与遵循性审计相关的潜在重大违规罚款的可能性
c:遵循性审计相关的舞弊的可能性;d:去一年中该分部费用的增长。        

5.对汽车检测部门进行效率审计时,最合适的指标是:
a:每个出纳收到的平均费用;b:每个检测人员检测汽车的数目;
c:检测不合格的汽车占检测总数的比率;d:每小时检测汽车的数目;

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    发布于:2025-06-07

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    1 防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是 a:要求管理层对每名采购员所编制的月度开支总额报告进行审查。 b:要求采购员遵守详细的材料规格说明书。 c:定期轮换采购员的任务。 d:监督每名采购员的订单数量。 2 监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于...

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    1 某内部审计师为了确定某分部是否未进行规定的信用检查就向顾客发送商品,决定使用属性抽样。对样本中每一个销售订单审查有无信用批准。差错发生率的初始估计值是4%,要求的精确度为2 5%,可靠程度为95%,得到的要求样本规模为214,总体规模为305。抽取了样本之后发现有7笔销售没有经过要求...

    发布于:2025-06-07

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    1 某大型公司的运输部在其车队管理员办公室独立型电脑的数据库保存其车辆存货和维修记录,要评估该数据库信息的准确性,以下哪种审计方法最合适? a:将从数据库摘取的记录抽样与辅助文件进行核对;b:通过现行系统提交成批的测试会计事项,并与预期结果进行核对; c:运用测试程序,模拟正常处理过程;d:运用程序...

    发布于:2025-06-07

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    1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...

    发布于:2025-06-07

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    1 某餐馆饮食连锁店680余家餐馆,各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备,该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送至厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其身份证id号码订制食品的销售额。然后由经理核对当天收取的现金及食品订单所生产的计算机记录。 (一...

    发布于:2025-06-07

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    1 当今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《规范》明确提及的并不囊括所有这类问题。若审计师遇到这类困境,其应当: a:从独立律师那里获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果b:考虑所有影响的方面以及潜在的行为后果,按照内部身机目标以及内部审计师协会《规范》中相关概念开展行动 c:...

    发布于:2025-06-07

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    1 以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用? a:支持董事会在整个组织范围内的风险评估。 b:确保审计建议及时得到执行。 c:监测公司行为规范的遵守情况。 d:讨论重大风险领域。 2 以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理,控制和治理程序的目的? a:有助...

    发布于:2025-06-07

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    1 内部审计师因其审计范围经常包括本组织各大领域而居于独一无二的地位。这也决定了每个审计师都不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。下列陈述中哪项属于准则对每位内部审计师胜任能力的要求? a:了解税务及与本公司经营有关的法律;b:熟悉会计原则; c:理解管理原则;d:精通计算机系统和数据库。...

    发布于:2025-06-07

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    1 以下哪项有关内部审计师审查内部控制制度充分性的描述最恰当? a:帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围 b:保证内部控制制度的重大弱点得到控制 c:确定内部控制制度能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证 d:确定内部控制制度能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述...

    发布于:2025-06-07

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