内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题20
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1. 在现金控制的审计中,审计人员把抽样的现金收据与每日现金收入日记账总额及每日银行送款回单进行比较,发现以下情况:1.从每日来看,现金收据合计数与现金日记帐收入总额相等,但与每日银行送款回单合计金额不等。 2.从一定时期来看,现金收据在合计数与银行送款回单总额相等。为支持“每日现金收入没有全部存入银行”这一审计结论,以下两点证据是:a:充分、但非可信或相关;b:充分、可信且相关;
c:非充分、可信或相关;d:相关、但非充分或可信。
2.在决定是否将现有的内审资源从正在进行的合规性审计转换到管理人员所要求的经营审计时,下述哪一种情况最不重要?
a:一年前外部审计师对该部门进行的财务审计;b:与合规性审计有关的潜在的错弊;
c:该部门去年的费用水平增加;d:与合规性审计有关的潜在的重大违规罚款的可能性。
3.为确保系统开发过程受到适当的控制和管理,系统开发审计包括各方面的审查,其中不包括的审查项目是:
a:对已有的硬件、软件和技术资源进行技术上的可行性研究;
b:审查在每个实施阶段用户参与的程度;
c:在程序开发、转换与测试过程中,审查控制和质量保证技术的运用情况;
d:测定系统、用户和操作文档资料是否符合规范要求。
4.某大型制造业公司的运输部门将有关的运输工具和维修保养记录,储存在其主管办公室的一台未联网的计算机数据库中。以下在评价数据库信息的准确性方面,最合适的审计程序是:
a:从数据库中抽取记录样本与有关凭单核对;
b:把一批测试业务数据输入现存的系统处理,并与预期的结果相核对;
c:运用测试程序,模拟正常的处理过程;
d:使用程序来追踪程序指令在系统中应如何、以何种顺序进行处理。
5.为测定某分部是否将下年度的销售收入记录在本年度,以下审计程序中,效果最差的是:
a:实施分析性复核程序,比较过去两年相同月份的销售收入,特别是年末和年初的月份;
b:函证年末对主要客户的应收账款的余额;
c:运用整合测试工具,通过计算机运行本年度12月份和下年度1月份的数据,以测定销售收入的记录是否正确;
d:实施分析性复核,比较本年度12月份和下年度1月份主要产品的发运数量。
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题30详细阅读
1 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。 a:只有1b:只有2 c:只有3d:只有1和3 2 根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题137详细阅读
1 防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是 a:要求管理层对每名采购员所编制的月度开支总额报告进行审查。 b:要求采购员遵守详细的材料规格说明书。 c:定期轮换采购员的任务。 d:监督每名采购员的订单数量。 2 监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题14详细阅读
1 某内部审计师为了确定某分部是否未进行规定的信用检查就向顾客发送商品,决定使用属性抽样。对样本中每一个销售订单审查有无信用批准。差错发生率的初始估计值是4%,要求的精确度为2 5%,可靠程度为95%,得到的要求样本规模为214,总体规模为305。抽取了样本之后发现有7笔销售没有经过要求...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题90详细阅读
1 某大型公司的运输部在其车队管理员办公室独立型电脑的数据库保存其车辆存货和维修记录,要评估该数据库信息的准确性,以下哪种审计方法最合适? a:将从数据库摘取的记录抽样与辅助文件进行核对;b:通过现行系统提交成批的测试会计事项,并与预期结果进行核对; c:运用测试程序,模拟正常处理过程;d:运用程序...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题192详细阅读
1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题186详细阅读
1 某餐馆饮食连锁店680余家餐馆,各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备,该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送至厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其身份证id号码订制食品的销售额。然后由经理核对当天收取的现金及食品订单所生产的计算机记录。 (一...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题92详细阅读
1 当今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《规范》明确提及的并不囊括所有这类问题。若审计师遇到这类困境,其应当: a:从独立律师那里获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果b:考虑所有影响的方面以及潜在的行为后果,按照内部身机目标以及内部审计师协会《规范》中相关概念开展行动 c:...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题227详细阅读
1 以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用? a:支持董事会在整个组织范围内的风险评估。 b:确保审计建议及时得到执行。 c:监测公司行为规范的遵守情况。 d:讨论重大风险领域。 2 以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理,控制和治理程序的目的? a:有助...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题95详细阅读
1 内部审计师因其审计范围经常包括本组织各大领域而居于独一无二的地位。这也决定了每个审计师都不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。下列陈述中哪项属于准则对每位内部审计师胜任能力的要求? a:了解税务及与本公司经营有关的法律;b:熟悉会计原则; c:理解管理原则;d:精通计算机系统和数据库。...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题83详细阅读
1 以下哪项有关内部审计师审查内部控制制度充分性的描述最恰当? a:帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围 b:保证内部控制制度的重大弱点得到控制 c:确定内部控制制度能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证 d:确定内部控制制度能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述...