[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题184

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

【shitiku.jxxyjl.com--内审试题】

1.某大型服务公司的内部审计师正在对该公司的现金余额实施审计。他考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是 

a:审查收款程序并对应收账款实施分析性复核,函证应收账款账户余额,证实相关程序和工具的存在性。 b: 将现金收入清单与现金收入日记账及银行存款单相比较,审查职责分离,观察并测试现金收入业务。 
c: 审查组织结构和各部门职责,描述空白支票的保护措施,包括安全措施,证实其存在性。 d:审查银行存款余额调节表,函证银行存款余额,证实收入和支出的截止期,加总调整项目并与现金账户余额相比较。         

2.为了控制审计项目和避免时间超出预算,修订时间预算的决定通常在以下何种情况下作出
a:在完成初步调查后立即。b:当证实时间存在严重不足时。
c:当指派没有经验的审计人员参加审计业务时。d:在为了证实审计发现而进行扩大性测试后立即。          

3.根据以下信息回答问题:
某公司在通过局域网(lan)相连的个人电脑上储存生产数据,通过电子数据交换(edi)来利用这些数据实现自动采购。根据下个月的生产计划和能确定每一产品所需零部件的经授权的物料需求计划(mrp),向经授权的供应商采购。
在确定采购需求是否随生产工艺变动而及时更新时,以下哪项审计程序最有效?

a:按照目前生产计划和物料需求计划重新计算生产工艺变动后零件的需求量,将结果与同期系统中生成的采购订单中的数量相比较。b:将测试数据输入局域网并将由测试数据生成的订货数量得由生产数据生成的订货数量相比较。
c:使用通用审计软件编制超存储存货报告,将存货数量与目前生产规模相比较。d:从若干期的生产计划和物料需求计划中抽取一个样本,并跟踪检查其输入系统时是否正确。           

4.根据以下信息回答问题:
某公司在通过局域网(lan)相连的个人电脑上储存生产数据,通过电子数据交换(edi)来利用这些数据实现自动采购。根据下个月的生产计划和能确定每一产品所需零部件的经授权的物料需求计划(mrp),向经授权的供应商采购。
由于生产所需零件缺货,生产线曾被迫停产。在确认零件不足的原因时,以下审计程序最有效的是

a:确认是否存在充分的访问控制来限制错误数据被输入生产数据库。b:使用通用审计软件生成一份造成每次停产的零件短缺的完整清单,并对这些数据加以分析。
c:从个人电脑数据库中对存货零件进行随机抽样,并与零件的实有数进行比较。d:对一段时间内的生产信息进行随机抽样,并追溯其在局域网(lan)生产数据库中的输入情况。        

5.健全的内部控制系统最可能发现由谁实施的违规行为?
a:合谋雇员团体。b:单个雇员。
c:合谋经理团体。d:单个经理。

本文来源:https://shitiku.jxxyjl.com/neishenshiti/47732.html

  • 内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题30

    1 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。 a:只有1b:只有2 c:只有3d:只有1和3 2 根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题137

    1 防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是 a:要求管理层对每名采购员所编制的月度开支总额报告进行审查。 b:要求采购员遵守详细的材料规格说明书。 c:定期轮换采购员的任务。 d:监督每名采购员的订单数量。 2 监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题14

    1 某内部审计师为了确定某分部是否未进行规定的信用检查就向顾客发送商品,决定使用属性抽样。对样本中每一个销售订单审查有无信用批准。差错发生率的初始估计值是4%,要求的精确度为2 5%,可靠程度为95%,得到的要求样本规模为214,总体规模为305。抽取了样本之后发现有7笔销售没有经过要求...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题90

    1 某大型公司的运输部在其车队管理员办公室独立型电脑的数据库保存其车辆存货和维修记录,要评估该数据库信息的准确性,以下哪种审计方法最合适? a:将从数据库摘取的记录抽样与辅助文件进行核对;b:通过现行系统提交成批的测试会计事项,并与预期结果进行核对; c:运用测试程序,模拟正常处理过程;d:运用程序...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题192

    1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题186

    1 某餐馆饮食连锁店680余家餐馆,各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备,该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送至厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其身份证id号码订制食品的销售额。然后由经理核对当天收取的现金及食品订单所生产的计算机记录。 (一...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题92

    1 当今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《规范》明确提及的并不囊括所有这类问题。若审计师遇到这类困境,其应当: a:从独立律师那里获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果b:考虑所有影响的方面以及潜在的行为后果,按照内部身机目标以及内部审计师协会《规范》中相关概念开展行动 c:...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题227

    1 以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用? a:支持董事会在整个组织范围内的风险评估。 b:确保审计建议及时得到执行。 c:监测公司行为规范的遵守情况。 d:讨论重大风险领域。 2 以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理,控制和治理程序的目的? a:有助...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • 内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题95

    1 内部审计师因其审计范围经常包括本组织各大领域而居于独一无二的地位。这也决定了每个审计师都不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。下列陈述中哪项属于准则对每位内部审计师胜任能力的要求? a:了解税务及与本公司经营有关的法律;b:熟悉会计原则; c:理解管理原则;d:精通计算机系统和数据库。...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读
  • [内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题83

    1 以下哪项有关内部审计师审查内部控制制度充分性的描述最恰当? a:帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围 b:保证内部控制制度的重大弱点得到控制 c:确定内部控制制度能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证 d:确定内部控制制度能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述...

    发布于:2025-06-07

    详细阅读

Copyright @ 2011- 考试题库网 All Rights Reserved. 版权所有

免责声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

 站长统计