内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题102

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

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1.一家投资于车辆修理的公用事业单位最有可能执行以下哪项内部控制以降低车辆失窃的风险?
a:审核保险范围的适当性b:对所有修理工作通知单作系统地报告
c:实地盘点所有车辆,将结果与会计记录相核对d:在安全地点存放维修车辆,并在保管员同意后发出和返库         

2.控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一:
a:制定业绩标准b:适当地可得到的数据文件
c:内部审计活动章程的批准d:独立的内部审计活动的建立 
  
3.以下哪项是反馈控制系统的组成部分:
a:探测器、鉴定器和受动器b:发送者、媒体和接收者
c:成功、赏识和能力倾向d:计划、组织和领导         

4.控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、或指导性控制。以下哪项是指导性控制:
a:月度银行对账单b:在专用账户上对所有的支出进行双重签名
c:当天记录发生的每项交易d:要求内部审计活动的所有成员都是注册内部审计师         

5.控制的设计是对特定的\最小化的销售边际总收益的实现向管理层提供保证.这种控制是:
a:指导性控制b:预防性控制
c:检查性控制d:输出控制

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