内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题102

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

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1.一家投资于车辆修理的公用事业单位最有可能执行以下哪项内部控制以降低车辆失窃的风险?
a:审核保险范围的适当性b:对所有修理工作通知单作系统地报告
c:实地盘点所有车辆,将结果与会计记录相核对d:在安全地点存放维修车辆,并在保管员同意后发出和返库         

2.控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一:
a:制定业绩标准b:适当地可得到的数据文件
c:内部审计活动章程的批准d:独立的内部审计活动的建立 
  
3.以下哪项是反馈控制系统的组成部分:
a:探测器、鉴定器和受动器b:发送者、媒体和接收者
c:成功、赏识和能力倾向d:计划、组织和领导         

4.控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、或指导性控制。以下哪项是指导性控制:
a:月度银行对账单b:在专用账户上对所有的支出进行双重签名
c:当天记录发生的每项交易d:要求内部审计活动的所有成员都是注册内部审计师         

5.控制的设计是对特定的\最小化的销售边际总收益的实现向管理层提供保证.这种控制是:
a:指导性控制b:预防性控制
c:检查性控制d:输出控制

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    1 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。 a:只有1b:只有2 c:只有3d:只有1和3 2 根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:...

    发布于:2025-06-07

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    1 防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是 a:要求管理层对每名采购员所编制的月度开支总额报告进行审查。 b:要求采购员遵守详细的材料规格说明书。 c:定期轮换采购员的任务。 d:监督每名采购员的订单数量。 2 监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于...

    发布于:2025-06-07

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    1 某内部审计师为了确定某分部是否未进行规定的信用检查就向顾客发送商品,决定使用属性抽样。对样本中每一个销售订单审查有无信用批准。差错发生率的初始估计值是4%,要求的精确度为2 5%,可靠程度为95%,得到的要求样本规模为214,总体规模为305。抽取了样本之后发现有7笔销售没有经过要求...

    发布于:2025-06-07

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    1 某大型公司的运输部在其车队管理员办公室独立型电脑的数据库保存其车辆存货和维修记录,要评估该数据库信息的准确性,以下哪种审计方法最合适? a:将从数据库摘取的记录抽样与辅助文件进行核对;b:通过现行系统提交成批的测试会计事项,并与预期结果进行核对; c:运用测试程序,模拟正常处理过程;d:运用程序...

    发布于:2025-06-07

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    1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...

    发布于:2025-06-07

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  • 内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题186

    1 某餐馆饮食连锁店680余家餐馆,各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备,该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送至厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其身份证id号码订制食品的销售额。然后由经理核对当天收取的现金及食品订单所生产的计算机记录。 (一...

    发布于:2025-06-07

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  • 【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题92

    1 当今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《规范》明确提及的并不囊括所有这类问题。若审计师遇到这类困境,其应当: a:从独立律师那里获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果b:考虑所有影响的方面以及潜在的行为后果,按照内部身机目标以及内部审计师协会《规范》中相关概念开展行动 c:...

    发布于:2025-06-07

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    1 以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用? a:支持董事会在整个组织范围内的风险评估。 b:确保审计建议及时得到执行。 c:监测公司行为规范的遵守情况。 d:讨论重大风险领域。 2 以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理,控制和治理程序的目的? a:有助...

    发布于:2025-06-07

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  • 内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题95

    1 内部审计师因其审计范围经常包括本组织各大领域而居于独一无二的地位。这也决定了每个审计师都不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。下列陈述中哪项属于准则对每位内部审计师胜任能力的要求? a:了解税务及与本公司经营有关的法律;b:熟悉会计原则; c:理解管理原则;d:精通计算机系统和数据库。...

    发布于:2025-06-07

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    1 以下哪项有关内部审计师审查内部控制制度充分性的描述最恰当? a:帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围 b:保证内部控制制度的重大弱点得到控制 c:确定内部控制制度能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证 d:确定内部控制制度能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述...

    发布于:2025-06-07

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