内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题23

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

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 1.公司管理人员在内部控制制度维系中发挥重要作用。实际上,管理人员有时就是有效的控制手段。下列哪项说明了管理人员的控制措施:
a:对员工进行监管;b:执行公司政策手册;
c:保留质量控制部门;d:内部审计。           

2.以下哪项是对信息的充分性评价的实质性因素?信息必须:
a:良好记录,且在工作底稿中能够前后对照b:是参考的依据,且是胜任的
c:与业务观察有直接的关系,并包括业务观察的所有因素d:具有说服力,任何谨慎的人都会得出与内部审计师相同的结论         

3.如果内部审计师发现没有对以往的确认业务发现采取纠正措施,并且这个问题依然有效,内部审计师应该:
a:再次在当前的业务发现中指出以往的审计发现b:确定管理层或董事会是否已承担没有采取纠正措施的风险
c:寻求董事会的批准,开始采取纠正措施d:对所涉及的区域安排进一步审计 
    
4.假定管理层已经决定接受由于公司机动车的出租与 采购决定缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的责任应该是:
a:内部审计师没有进一步的责任b:应将管理层的决定以及内部审计师的关注内容向审计委员会报告
c:内部审计师应当管理层发出后续追踪报告,清楚地指出必须对出租与采购决定的有关依据进行记录d:内部审计师应向外部审计师和任何的负责的管制机构通告,管理层没有对所建议的问题采取纠正措施 
         
5.组织为什么应该要求保证业务客户对已报告的业务发现尽快地答复并概述已采取的纠正措施:
a:尽可能地从未决清单中将有关事项清出b:尽早地进行补救或建立合理性
c:指出同意业务发现d:确保业务工作进度如期完成

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...

    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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