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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案13详细阅读
241、首席审计执行官在准备工作安排时可以运用风险分析。以下哪项在开展风险分析时不予考虑: a、与组织的治理有关的问题; b、内部审计人员的适用技能; c、以前业务的结果; d、主要的运营变动。 答案:b 解题思路:答案a、c、d均不正确。见题解b。...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案15详细阅读
281、某大型保险公司规定,如果车辆符合一定的安全标准,它就对车辆保险提供折扣。如果审计师要确定所有符合标准的已投保车辆是否都已得到这种打折扣。如果审计师要确定所有符合标准的已投保车辆是否都已得到这种打折待遇,以下哪种审计测试能提供最有力的证据? a、将今年得到打折待遇的车辆比例与去...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案18详细阅读
341 关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的? i、奖金体系应被看作是组织控制环境的组成部分,在起草内部控制报告时应予以考虑。 ii、报酬体系不是组织控制系统的组成部分,不应将其作为控制系统的组成部分来报告。 iii、对组织报酬体系实施的审计应独力于对影...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题9详细阅读
1 当某部门独立地在微机上安装会计系统并将结果输入主机时,相关控制的考虑是: a:用于开发、测试和记录系统的传统控制可能不再使用;b:应用能力可以仅反映部门的要求; c:使用该系统的部门不必完全理解主机的结构; d:微机系统应用可能不允许使用计算机辅助审计技(caat)。...
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cia考试题库用哪里的最靠谱|CIA考试题:CIA英文试题训练(8)详细阅读
34 in what form of organization does an employee report to multiple managers?a bureaucracy b matrix c departmental d mechanistic b yes a matrix...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案31详细阅读
501、政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序? a、是,所有的政策及程序均由高级管理层制定。 b、否,高级管理层只为下级人员制定政策及程序。 c、是,政策及程...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题11详细阅读
1 在对系统开发活动的审查中,内部审计师实施的最适当的活动是: a:向mis(管理信息系统)指导委员会咨询,确定将要开发何新系统; b:审查用于监督和控制系统开发职能的方法; c:建议在新系统中加入特别自动程序从而合理保证提供给某项应用的所有数据都转换成了机器可续形式; d:推荐特别运行程序以...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题5详细阅读
61 在一次审计中,内部审计师发现一个阴谋,某零售企业的仓库主任和采购代表将约500,000美元的商品运到自己的仓库并出售给第三方。该舞弊行为早先并未被发现。因为由仓库主任(在更新了存货永续盘记录之后)向应付账款部门提出验收报告。 以下哪项程序最有可能发现丢失的材料和舞弊行为? a:对验收报告进行...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案32详细阅读
521、管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制: a.监督业绩; b.使用组织政策手册; c.保持质量保证方案; d.建立内部审计活动 答案:a 解题思路:答案a、正确。在管理层提供指导的方式能够确保组织的目标和目...
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[cia考试难度]CIA考试近年度部分考题训练详细阅读
1.哪项是内审目标的最好表述? a.帮助机构成员有效履行职责 b.帮助经理设计和实施会计控制系统 c.检查和评价会计系统,为经理服务 d.为外部审计师监督内控系统 2.根据内审职责说明,下列哪项不包括在内审功能中: a.评价资源利用的效率和效果...