cia内部审计实务教材电子版|CIA红皮书《内部审计实务标准》目录
【shitiku.jxxyjl.com--内审辅导】
内部审计实务标准(sppia)作为内部审计师协会(iia)创立的审计标准之一,获得全球业界的广泛认可。本书为该标准的中文译本,对于注册内部审计师(cia)考试和业内人士从事审计执业具有重要的参考价值
目录
属性标准 5
工作标准 7
术语表 11
内部审计师职业道德规范 13
实务文本 14
实务公告 1000—1:内部审计章程 14
实务公告 1000.c1—1:内部审计师开展咨询活动的原则 14
实务公告 1000.c1—2:内部审计师开展正式咨询业务的其他考虑...16
实务标准 1100—1:独立性与客观性 19
实务公告 1110—1:机构的独立性 19
实务公告 1110—2:审计执行主管的报告对象 20
实务公告 1110.a1—1:披露要求获取信息的原因 22
实务公告 1120—1:审计师个人的客观性 22
实务公告 1130—1:对独立性或客观性的损害 23
实务公告 1130.a1—1:评价内部审计师以前负责的运营工作 24
实务公告 1130.a1—2:内部审计开展其他(非审计工作) 24
实务公告 1200—1:专业水平和应有的职业审慎性 26
实务公告 1210—1:专业水平 26
实务公告 1210.a1—1:获取有关服务为内部审计工作提供支持或补充 27
实务公告 1210.a2—1:发现舞弊 29
实务公告 1210.a2—2:发现舞弊的职责 31
实务公告 1220—1:应有的职业审慎性 32
实务公告 1230—1:继续职业发展 32
实务公告 1310—1:质量项目评价 33
实务公告 1311—1:内部评价 33
实务公告 1312—1:外部评价 34
实务公告 1320—1:质量项目的报告过程 35
实务公告 1330-1:使用“内部审计工作依据《标准》开展”的声明 36
实务公告 2000—1:管理内部审计部门 36
实务公告 2010—1:为内部审计部门制定计划 37
实务标准 2010—2:将审计计划与风险相联系 37
实务公告 2020—1:内部审计部门计划的报告和审批 38
实务公告 2030—1:资源管理 39
实务公告 2030—2:美国证券监督委员会对外部审计师提供内部审计服务的独立性要求 39
实务公告 2040—1:政策和程序 41
实务公告 2050—l:协调 42
实务公告 2050—2:采购外部审计师的服务 44
实务公告 2060—1:向董事会和高级管理层报告 46
实务公告 2060—2:与审计委员会的关系 46
实务公告 2100—1:工作性质 48
实务公告 2100—2:信息安全性 50
实务公告 2100—3:内部审计在风险管理过程中的作用 50
实务公告 2100—4:内部审计 51
相关试题
- 【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题辅导(二十)
- 【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题辅导(二)
- customsduty是什么意思|CustomsDuty(CD)1
- 内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题辅导(十六)
- [内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题辅导(八)
- 【customsduty是什么意思】CustomsDuty(CD)7
- customsduty是什么意思_CustomsDuty(CD)5
- 【customsduty是什么意思】CustomsDuty(CD)2
- [customsduty是什么意思]CustomsDuty(CD)6
- 【内部控制评价报告】内部控制的研究与评价
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题辅导(十五)详细阅读
206、在对与当地公司签订的建筑合同付款的审计中,内部审计师发现每月都发生租金支出情况,每笔支付都由同一位项目工程师批准。内部审计师还发现在建筑合同中并没有临时性生活费用的支付条款。如果与项目工程师的讨论不能解决此问题,内部审计师应该: a、告知首席审计执行官; b、与工程师私下会谈来应对这...
-
customsduty是什么意思_CustomsDuty(CD)3详细阅读
4 goods exported to overseas for repairing for the goods that exported to overseas for repairing and had been reported to customs being shipped ba...
-
【cia考试大纲调整】2005年CIA考试大纲第一部分内部审计在治理、风险和控制中的作用详细阅读
part i - the internal audit activity’’s role in governance, risk, and control 第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用 a.comply with the iia’’s attribute standards (15...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题辅导(十二)详细阅读
161、 为了鼓励消费,销售部在新产品销售中发放贵重的赠品。这一促销手段看起来很成功,但管理当局觉得成 本可能过高。以下审计程序中在确定该促销活动的有效性方面的作用最小的是: a、比较促销期和类似非促销期的产品销售量。 b、比较促销期前后销售产品的单位成本。 c、对促销期的边际收入和...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题辅导(十九)详细阅读
266、系统开发审计的一项内容是在不同的阶段进行审查,以保证开发活动得到恰当控制和管理。这种审查不包括以下哪项内容? a、针对现有的硬件、软件和技术资源开展技术可行性研究; b、检查每一实施阶段的用户参与程度; c、验证程序开发、转换和测试时对控制措施和质量保证技术的应用情况; d、...
-
审计署关于内部审计工作的规定|内部审计工作的新定义详细阅读
内部审计的新定义在新的专业实践的框架中,作为修订后标准细则的一个部分,进行详细的陈述。1999年6月26日,在加拿大的魁北克市,内部审计师协会董事会一致同意通过了一项内部审计的新定义。2000年12月,内部审计师协会的内部审计标准委员会通过在新的专业实务框架下修订的新定义。到2001年底...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内部审计作用笔记(三)详细阅读
c 理解内审在公司治理中的作用(熟练掌握:1道德氛围评估、2报告机制评估、3报告控制评估、4特定领域评估、5外部审计评估、6公司行为商业惯例遵循评估、7业绩测评系统评估、8整改效果评估、9防范舞弊评估) 1、获得董事会对内审章程的批准(获得独立性,确定目的、责、权) 2、沟通审计业务计划 如何...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题辅导(十三)详细阅读
176、控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、或指导性控制。以下哪项是指导性控制: a、月度银行对账单; b、在专用账户上对所有的支出进行双重签名; c、当天记录发生的每项交易; d、要求内部审计活动的所有成员都是注册内部审计师。 答案:d 解题思路:...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题辅导(十)详细阅读
131、下列控制措施中能确保所有的存货发送项目都向客户开具了发票的是: a、货运单预先编号并独立地核算和与销售发票相核对; b、销售发票预先编号并独立地核算,并一直传递至销售日记账; c、记录销售业务和核算客户账户余额的职责分离; d、客户对发票方面的投诉由财务总监办公室负责调查。...
-
【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内部审计作用笔记(四)详细阅读
d 执行其他内部审计任务和职责(熟练掌握) 1、道德规范 合规情况 《萨-奥法案》对提供舞弊证据的上市公司雇员保护 对道德规范 合规投诉内审作什么? 1、制定书面政策和流程,并对投诉进行调查 2、监督管理层落实投诉解决办法有关决定,否则内审职业生涯受到损害 《萨-奥法案》规定:ceo c...