[会计监督的两个层面]会计监督的两大法宝:清产核资、内部审计
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会计监督是企业内部管理体系的一部分,企业内部建立监督制度,其目的在于:规范本企业的会计行为,使企业会计核算规范化;加强成本管理,使企业会计资料真实而有效。因此,建立健全内部会计监督制度,对确保企业会计工作的正常运行和经营管理水平的提高有着十分重要的作用。同时建立健全内部会计监督制度,还是建立健全法人治理结构的重要基础内容之一。建立企业内部资产管理制度,定期进行清产核资
进行财产清查是会计核算工作中的一项重要制度,也是财产物资管理的一项重要制度。但是多年来许多企业的这些制度已是形同虚设,由于忽视财产管理工作,长期不进行资产清查,致使大量的国有资产流失、财产毁损、物资短缺而无人问津。企业要在编制会计年度报告之前进行财产清查,一定要做到账实相符、账账相符。对账实不符的问题,一定要查清原因,找出问题的所在和责任人,同时一定要拿出整改措施,然后按照规定进行会计处理,调整当年的会计报表,只有这样才能保证会计数据的真实和完整。
建立内部财务审计制度
在企业机构的设置中,我们必须建立独立的审计机构,通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行;对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。作为内部财务审计,是对会计工作实行控制和再监督的一种有效管理方式,它不仅仅是内部监控的有效手段,也是保证会计资料和会计信息真实、完整的重要措施之一。
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