【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题197
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1.以下哪些做法旨在对内部审计功能的有效性提供反馈?i、 适当地监督。
ii、 适当的培训。
iii、 内部评价。
iv、 外部评价。
a:ⅰ、ⅱ和ⅲ b:ⅰ、ⅱ和ⅳ
c:ⅰ、ⅲ和ⅳ d:ⅱ、ⅲ和ⅳ
2.在选择培训内部审计职员的指导策略时,首席审计执行官应首先考虑
a:组织的目标。 b:学习内容。
c:学员的学习愿望。 d:预算约束。
3.[某内部审计师在即将完成审计业务时,发现市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该审计师的行为可能:
a:违反了iia《道德规范》,因为他封锁重要的信息。 b:违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为
c:既不违反iia《道德规范》也不违反《标准》,见题解。 d:a和b都对。
4.[一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官司以下反应中哪项违反了《标准》?
a:与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。 b:为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。
c:因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。 d:与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充分的时间去增长适当的专业知识。
5.为在组织内营造一种积极的景象,首席审计执行官计划实施那些强调潜在成本将被节约的保证业务,并在业务最终报告中删除消极的审计发现。以下首席审计执行官的做法中哪些违反了《标准》?
i、 在没有修订内部审计部门章程或咨询审计委员会前改变审计业务的重心。
ii、 在业务最终报告中删除消极的审计发现。
iii、 在业务最终报告中突出反映关于成本节约的审计建议。
a:只有i b:i和ⅱ
c:i和ⅲ d:ⅱ和ⅲ
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