[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题195

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

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 1.以下哪种情况说明内部审计师可能缺管客观性?
a:一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之衫,内部审计师对其进行审核。b:前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。
c:内部审计师建议制订控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。d:编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。        

2.以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?
a:某内部审计师由于升职将会很快会负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。b:基于预算限制而缩小审计范围。
c:加入某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。d:在采购代理合同性生效之前审查其草稿。       

3.某组织的管理层认识到有必要进行重大变革。以下哪项因素是管理层最不可能对其进行改变的?
a:组织人员b:组织结构
c:组织环境d:组织技术          

4.[企业风险管理
a:保证组织目标的实现。b:要求内部审计师确定风险和控制活动。
c:包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件。d:包括为组织选择最佳风险响应。        

5.在以下哪种情况下,首席风险官的职能最有效?
a:作为高级管理层的一员来管理风险。b:与直线管理者一起管理风险
c:与首席审计执行官一起管理风险。d:作为企业风险管理团队的一员来监督风险。

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