内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题21
【shitiku.jxxyjl.com--内审试题】
1.以下情况不适合使用分析性复核来验证各种经营费用正确性的是:a:审计人员注意到该费用账户有明显的舞弊行为;
b:公司在过去一年中,经营相对稳定,没有重大变动;
c:审计人员希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动;
d:经营费用的变化与其他经营费用相关,而与收入无关。
2.“必须向授权的供应商订货”,这一规定属于:
a:预防性控制;b:检查性控制;
c:纠正性控制;d:监督性控制。
3.下面哪一项数据控制措施能最有效地保持职责分离,并适合于组织内的用户报告体系:
a:系统进入的安全控制;b:软件修改的控制程序;
c:依赖性检查;d:备份和恢复程序。
4.下列哪一个概念能区分计算机审计工作底稿的保存和传统纸性工作底稿的保存的不同。
a:把审计分析、结论和建议归档保存在电子媒介中,并因此涉及计算机系统控制和程序安全;
b:所有支持审计发现的有关证据予以复制,以便在审计总结会议中提交给本地的管理当局或其他接收审计报告的人;
c:电算化的数据文件能在计算机审计程序中运用;
d:审计程序可以标准化,从而消除各地进行初步调查的需要。
5.审计人员发现了一些表明被审计方可能存在非法行为的事实,审计人员签于无法证实违法行为的发生,决定不向高层管理人员说明这些事实。但审计人员认为,一旦与这些未作报告的事实相关的问题出现了,他可以充分、真实地回答这些问题。审计人员的这一行为:
a:未违反《道德标准》与标准,因为保密性原则优先于其他原则;
b:未违反《道德标准》与标准,因为审计人员已保证充分、真实地回答相关的任何问题;
c:已违反《道德标准》,因为非法行为应当报告给适当的管理机构,以防止潜在的与某被审方共同犯罪的情况。
d:已违反《道德标准》,因为在可能存在舞弊的情形下审计人员应当通知组织内部适当的主管人员。
-
[cia第一部分是什么]2006年CIA考试第一部分练习试题20道(1)详细阅读
1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
-
内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
-
数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
-
内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
-
[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
-
[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
-
【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
-
cia考试题库用哪里的最靠谱|CIA考试题:CIA英文试题训练(1)详细阅读
1 client-server architecture may potentially involve a variety of hardware, systems software, and application software from many vendors the best wa...