内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题54
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1.某审计人员在即将完成一项审计任务时,发现销售部经理有赌博的嗜好。这一发现与该次审计没有直接关系,且该次审计必须马上结束。因此,审计人员指出这个问题,并向内部经理报告了该信息,但没有采取进一步的行动。该审计人员的行为将:a:违反内部审计师的道德守则,因为他封锁了有意义的信息;
b:违反执业标准。因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为;
c:不违反内部审计师的道德守则或执业标准;
d:a和b。
2.公开上市公司中,管理当局通常要求内部审计人员参与检查公开的或内部使用的季度财务报告。下列情形中通常不能作为这一参与原因的有:
a:管理当局可能考虑其在资金市场上的声誉;
b:管理当局可能担心季度财务报告错报导致的相关惩罚;
c:准则指出内部审计师必须参与检查季度财务报告;
d:管理当局可能认为内部审计师参与检查季度财务报告。

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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题74详细阅读
1 首席执行官想要知道采购职能部门是否恰当地实现其支出以便“在正确的时间以正确的数量采购了正确的原料”,以下哪项业务类型关注这项要求: a:财务审计与采购部门有关b:经营审计与采购职能有关 c:合规性审计与采购职能有关d:全面审计业务与制造业经营有关 2 管理高层要求对...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题117详细阅读
1 某公司正计划在它的一个生产分公司开发并实施一个新的电算化采购订货系统。生产副总经理要求内部审计师加入负责实施该项目的小组。该小组是由来自财务、生产、采购和市场部门的代表组成。审计部主任希望承担这一项目的工作,因此指派一个高级审计师加入并“在需要时”协助工作。假设该高级审计师实施了如下工作,如果作...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题84详细阅读
1 以下对初步调查的描述,最适当的是: a:通过标准化的问卷调查,了解组织的管理目标; b:对重要职工的工作态度、技能和知识等方面进行的统计抽样; c:对财务控制系统进行“穿行测试”,以确定风险和相应的控制措施; d:熟悉业务处理过程和存在的风险,以确定重点审计的范围。 2 在...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题172详细阅读
1 许多非盈利组织都面临的一个潜在问题是,公众对其资金的使用情况表示怀疑 例如:一些资金未用于真正的科研项目上,而是给组织的总裁提供奢华的生活,或者支持其政治活动 以下哪一个控制程序最不能有效解决这个问题 a:定期公布经审计的财务报表,供公众和主要捐赠者审略 b:对所有超过一定金额的开支,必须...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题96详细阅读
1 某组织决定重新修改许多主要工序以下列出的员工抵制这种变化的各种理由中哪 项是最不可能的? a:失业的威胁。 b:必须参加培训班。 c:现存工作小组的分裂。 d:新的工序没有事先讨论而由上层管理人员强加给员工。 2 某组织正在进行变革,采用一种使其质量控制贯穿于整个过程的质...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题221详细阅读
1 某审计师怀疑计算机的人力资源系统包含无效的数据。例如,无效的工种分类、超过退休年限的年龄及无效的民族分类等。为确定此情况,最佳的方法是: a:利用测试数据,测试数据输入的编辑控制的有效性; b:检查和测试存取控制,确保只有经授权的职员才能进入系统; c:运用通用审计软件,确定不在特定参数内的所有...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题71详细阅读
1 审计部门要选择和开发人力资源,不会涉及以下哪项内容? a:审计主任就有关审计师业绩和职业发展提出忠告; b:评价审计师和审计部门对有关标准的遵守情况,审计的有效程度和对部门的遵守情况; c:对一般审计人员、审计经理和其他审计职位,制定具体的职位说明; d:就计算机技术设置单位内部培训并要求审...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题107详细阅读
1 业务范围的确定应足以实现业务的目标 在制定业务计划时,内部审计师应该考虑: a:重大的不合规性的可能性b:包括业务工作方案中的信息 c:业务程序的结果d:所需资源 2 对于由终端用户开发,并为局域网内其它用户共享的终端用户应用程序,公司规定了相应的文档编制政策。要确定局域网上...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题27详细阅读
1 下列哪项是舞弊报告的必备信息: a:审计意见表达的目的、范围,结论以及最佳时机; b:审计发现,结论,建议以及纠正性措施; c:原则、条件、原因与影响; d:背景资料,审计结果以及建议。 2 内部审计主任被任命参加一评估外部审计师应聘资格的委员会。承担外部审计的会计师事...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题88详细阅读
1 以下情况不适合使用分析性程序来验证各种经营费用正确性的是: a:审计师发现有明显迹象表明在这些账户中存在某种舞弊行为b:经营比较稳定,与上一年相比没有太大变动 c:审计师想确定上一年中大额的、异常的或不重复发生的经济业务d:经营费用的变动与其他费用相关,而与收入无关 2 某公司...