【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题122
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1.为保证开发活动得到恰当控制和管理,系统开发审计的一项内容是在不同的阶段进行审计。这种审计不包括以下哪项内容?a:针对现有的硬件、软件和技术资源开展技术可行性研究b:检查每一实践阶段的用户参与程度
c:验证程序开发、转换和测试时对控制和质量保证技术的应用情况d:确定系统、用户和动作文档处理是否遵守正式标准
2.某公司的一些差旅政策中的哪一项最不可能具有成本效益?
a:与饭店、航空公司和租车公司谈判并签署公司协议b:追踪已取消的预订机票的贷方余额
c:出差时选择最便宜的航班,但不考虑总的出差时间和距离d:出差时尽可能应用旅游淡季时旅游点的优惠政策
3.某部门赠送一价值不菲的礼品给某内部审计师,以表彰该审计师所提建议为该部门节约了成本。根据《道德准则》,内部审计师应采取哪项措施才最为妥当?
a:接收礼品,然后将变卖收入捐给慈善机构b:接收礼品,因为已经出具审计报告
c:请教审计管理人员是否应该接收礼品d:拒绝接收礼品,并报告该部门经理的上司
4.在分析与销售合同和相关佣金有关的风险时,哪项因素最有可能导致扩大审计范围:
a:产品销售额增加,销售退货同时减少b:销售佣金减少,产品销售额也相应减少
c:销售退货增加,销售佣金也相应增加d:产口销售额增加,销售佣金也相应增加
5.根据《标准》,以下哪一项对提高内部审计部门的独立性没有帮助?
a:内部审计部门的宗旨、权利和职能以书面形式确定b:由董事会一致同意,才任免内部审计部门经理
c:内部审计部门拥有全面开展审计的充分资金资源d:内部审计部门和董事会之间直接交流信息
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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1 client-server architecture may potentially involve a variety of hardware, systems software, and application software from many vendors the best wa...