内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题214

内审试题 2025-06-01 网络整理 可可

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1.在确认是否应将采购部或人事部列入审日程安排时,以下哪项因素最不重要?
a:其中一个部门的经营发生了重大变动. b:最近新来了一个精通其中某个领域知识的内部审计师
c:其中一个部门比另外一个更有机会取得经营收益. d:其中一个部门的潜在损失远远大于另一个部门.
        
2.为减少与实物资产相关的潜在财在损失,资产应该按一个数额保险,这个数据是
a:由定期评估支持确定。 b:由董事会决定。
c:根据经济指数例如消费价格指数自动调整。 d:等于单个资产的账面价值。
       
3.企业风险管理
a:保证组织目标的实现。 b:要求内部审计师确定风险和控制活动。
c:包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件。 d:包括为组织选择最佳风险响应。
        
4.什么是剩余风险?
a:风险的影响。 b:控制下的风险。
c:未被管理的风险。 d:环境中的潜在风险。
        
5.某首席审计执行官计划进行某些改变,审计人员对这些改变可能存在否定认识。降低抵触的最好的方式是
a:在向审计人员提出新方法之前,将新方法完全制定出来。 b:要求首席执行官批准这些改变,并邀请首席执行官出席部门员工会议,在该会议上提出这些改变。
c:向审计人员提出总的想法,并让他们参与规划变革。 d:让内部审计部门的客户来支持这些改变。

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    1 由于审计资源有限,需要对两个项目进行风险评估 关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是: ⅰ 审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总高于高级管理层要求进行的被审计事项 ⅱ 预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项 ⅲ 风险高低应根据对组织的潜在价值的估算或不利因素的暴露...

    发布于:2025-06-02

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    1 要对赊销批准(credit-granting)部门工作的有效性进行评价,以下哪种程序能够提供最佳证据? a:观察赊销批准过程b:审计应收账款注销趋势 c:和赊销批准经理面谈d:检查顾客订单样本,看赊销是否经过批准 2 要确定某新开发的电脑系统是否按照原定意图运作的最佳测试办法...

    发布于:2025-06-02

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    1 为在组织内营造一种积极的景象,首席审计执行官计划实施那些强调潜在成本将被节约的保证业务,并在业务最终报告中删除消极的审计发现,以下首席审计执行官的做法中哪些违反了《标准》? ⅰ 在没有修订内部审计部门章程或咨询审计委员会前改变审计业务重心 ⅱ 在业务最终报告中删除消极的审计发现 ⅲ 在业务最...

    发布于:2025-06-02

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    1 某内部审计师的任务是对公司财务部局域网的安全性进行审计。财务部的投资决策(包括套利战略和金融衍生工具的应用)都应用局域网所载数据和金融模式。此外,局域网还被用于从主机下载数据,协助决策。在确定审计范围时,除局域网安全性外,以下哪项内容也应得到考虑? a:对访问局域网内容途径的实际安全性进行调查;...

    发布于:2025-06-02

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    1 以下情况不适合使用分析性复核来验证各种经营费用正确性的是: a:审计人员注意到该费用账户有明显的舞弊行为; b:公司在过去一年中,经营相对稳定,没有重大变动; c:审计人员希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动; d:经营费用的变化与其他经营费用相关,而与收入无关。...

    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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