【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题215

内审试题 2025-06-08 网络整理 可可

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1.公司规定,必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,这是以下哪种控制的范例?
a:预防型控制 b:检查型控制
c:纠正型控制 d:监督型控制
        
2.为了掩饰盗窃资产,最可能使用的虚假分录是:
a:借记费用,贷记资产。 b:借记该资产,贷记其他资产。
c:借记收入,贷记资产。 d:借记其他资产,贷记该资产。
        
3.分公司经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最相关?
a:对存货进行实物盘点。 b:抽取产品样本,将当年单位成本与上年相比较,检查成本的组成,分析标准成本差异。
c:实地查看设备以确定是否有重大变化。 d:抽取产成品存货样本,将原材料成本追踪至购入价格,以便确定已记录的原材料价格的准确性。
        
4.对于拥有资金汇兑部门的某跨国公司的分支机构来说,恰当的内部控制要求
a:进行汇电的个人不参加银行对账。 b:分支机构的经理接收所有电汇。
c:外汇比率由两名不同的员工分别进行计算。 d:公司管理层审批资金汇兑部门的员工聘用。
        
5.以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?
a:在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。 b:当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。
c:要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。 d:要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    1 某大型公司的运输部在其车队管理员办公室独立型电脑的数据库保存其车辆存货和维修记录,要评估该数据库信息的准确性,以下哪种审计方法最合适? a:将从数据库摘取的记录抽样与辅助文件进行核对;b:通过现行系统提交成批的测试会计事项,并与预期结果进行核对; c:运用测试程序,模拟正常处理过程;d:运用程序...

    发布于:2025-06-07

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    1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...

    发布于:2025-06-07

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    1 某餐馆饮食连锁店680余家餐馆,各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备,该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送至厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其身份证id号码订制食品的销售额。然后由经理核对当天收取的现金及食品订单所生产的计算机记录。 (一...

    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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    1 内部审计师因其审计范围经常包括本组织各大领域而居于独一无二的地位。这也决定了每个审计师都不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。下列陈述中哪项属于准则对每位内部审计师胜任能力的要求? a:了解税务及与本公司经营有关的法律;b:熟悉会计原则; c:理解管理原则;d:精通计算机系统和数据库。...

    发布于:2025-06-07

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    发布于:2025-06-07

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