内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题19
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1.某职员的职责包括比较已收商品与供应商送货单据中的相关数据,批准对已收商品的付款,并且及时更新联网记录中的存货总量。该职员时常从已收商品中转移小件贵重商品,批准对已收到的所有项目付款,并且篡改存货总量使之与存货实际增加量相等。能最有效地防止该职员进行这些非授权行为的控制措施是:a:将接触已收商品和批准向供应商付款这两项不相容职责分离b:定期将已收商品数量和存货水平相核对
c:按照供应商的送货单据批准付款d:要求必须有口令才能接近联机存货系统
2.一个程序员将四舍五入的误差集中放在一个后来只能由他控制的账户,这是一种典型的计算机舞弊,防止这种舞弊的最好方法是:
a:通过合理性测试进行判断b:在开发期进行独立的程序测试,并限制对程序的接触
c:程序开发和编程职责分离d:使用总额控制并检查计算机输出的结果
3.某生产线经理有权批准订购并验收需要定期维修的所有机器的替换零件。内部审计师收到一封匿名信声称该经理向其亲属所在的零件供应公司订购远远多于实际需要量的零件,不需用的零件从未送过货。实际上,经理更改了验收凭证并将这些零件费用记入机器维修费用账户,未送货的零件的价款支付给供应商后在经理与其亲属之间私分。以下哪项内部控制能最有效地防止这类舞弊的发生?
a:预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额b:将验收职能与零件采购的批准职能相分离
c:将替换零件送货单与已批准的采购订单相核对d:使用公司存货系统比较需求数与实际收到数
4.在运用《规范》中的相关行为标准时,内部审计师可望:
a:运用其个人判断b:将其与其他职业标准相比较
c:遵从被审计者的愿望d:谨慎决定是否采用这类标准
5.在组织、部门和个人用户层次都存在终端用户运算控制的职责,下列属于个人用户直接责任的是:
a:硬件和软件的取得;b:进行设备存货记录;
c:终端用户运算的战略性计划;d:设备的实物安全保证。
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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1 client-server architecture may potentially involve a variety of hardware, systems software, and application software from many vendors the best wa...