[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题148

内审试题 2025-06-07 网络整理 可可

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1.审计部门要选择和开发人力资源,不会涉及以下哪项内容?
a:审计主任就有关审计师业绩和职业发展提出忠告b:评价审计师和审计部门对有关标准的遵守情况,审计的有效程度和对部门的遵守情况
c:对一般审计人员、审计经理和其他审计职位,制定具体的职位说明d:就计算机技术设置单位内部培训并要求审计人员拥有后续教育经验          

2.为了将风险进行优先排序,并确定可行的审计范围,审计师应该:(1)获取或编制显示所有人员职责关系的现行组织结构图;(2)编制主要部门的操作流程图,显示关键控制点;(3)安排一次启动会议,以便获取管理层的投入。
a:只有(1)是对的b:只有(3)是对的
c:只有(1)和(2)是对的d:(1)、(2)和(3)都对        

3.某审计师对公司的16家最大客户和其他随机选取的客户进行正面查证。16家最大的客户中有13家答复他们不会查证实收账款。如果对上述13家客户进行跟踪,不需要采取以下哪项程序?
a:将随后从客户收取的现金追踪至期初结余,注意收据是否适用期初结余项目b:向客户发送第二份要求,指出答复正面查证的必要性
c:检查年末发送的贷项通知单,确定他们是针对年末之前退回的商品和服务,还是针对年末的结余d:将所有余留的期初项目追踪至相关的辅助文件,尤其是货运单据      

4.某内部审计师正在审查关于某大城市垃圾收集服务的单价合同。合同条件规定,付款的依据是每周倒空的垃圾箱数目。监于核对倒空的垃圾箱数目非常困难,该城市如何才能最有效地改善其对付款地控制?
a:根据承包商在收集垃圾期间覆盖的路程付款b:派该市的一名雇员核对每天倒空的垃圾箱数目
c:要求承包商提供监督审查,并报告每天倒空的垃圾箱数目d:在一次性付款的基础上授予合同         

5.保险公司正收到各医院通过电脑媒体直接发来的住院保险索赔,但医院没有向保险公司移交保险单,要在这种环境下发现虚假要求,以下哪种控制程序最为有效?
a:应用综合测试程序,以对数据处理透明的方式测试处理过程的正确性b:开发监测程序,根据科目类别特性辨别反常的索赔种类或索赔数目,供索赔处理部门调查
c:应用通用审计软件,选择索赔要求,供医院函证d:针对从某家医院收到的所有索赔要求开发批量控制,并批处理这些索赔要求

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    发布于:2025-06-06

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    发布于:2025-06-06

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    发布于:2025-06-06

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    1 下列不属于内部审计部门长期计划要求的是: a:符合部门章程。b:具有可行性。 c:包括可审计活动清单。d:包括审计方案的基本内容。...

    发布于:2025-06-06

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    1 基于上述资料,以下主要陈述中可以作为审计师进一步调查依据的是 a:各商店销售额与各商店面积直接相关 b:大商店中销售人员工作效率偏低 c:毛利润与商店面积直接相关 d:a和c选项 2 在确定一个组织的灾难构成因素时,以下哪一项是必要的? a:风险分析。b:文件和设备备份需...

    发布于:2025-06-06

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    1 由于某公司经营的性质,辐射安全性非常重要,因此,正在进行审计,以测试对放射性物质的采购,改善和使用进行控制的系统,上述过程涉及采购和设备部门,审计师正在考虑对这两个部门的放射性物质的处理程序也进行审查。那么,审计师应该: a:相信安全部门详细严格的程序,不应该将审计时间用于审查其他部门,因为安全...

    发布于:2025-06-06

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