内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题198
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1.[首席审计执行官被审计委员会要求尽快对一家化工厂实施审计。该项审计业务包括检查健康、安全和环境(hse)的管理和程序。首席审计执行官知道内部审计部门不具有实施该项业务所需的hse方面的知识,此时他应a:开始该项业务,并将hse培训列入下年的培训计划以便开展后续审计。 b:向审计委员会建议由该工厂自己的hse职员去实施该项工作。
c:寻求审计委员会的同意,以从外部获得hse专家的适当支持。 d:推迟实施该项审计业务,告知审计委员会进行该项业务要先几个月的时间去培训内部审计职员。
2.《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能?
i. 内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系。
ii. 内部审计师应该能够识别和评价偏离良好实务之行为的重要性和重大性。
iii. 内部审计师应是诸如经济学、商法、税收、金融和信息技术方面的专家。
iv. 内部审计师应具备出色的口头和书面表达能力。
a:只有ⅱ b:ⅰ和ⅱ
c:ⅲ和ⅳ d:ⅰ、ⅱ、ⅳ都对。
3.[一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几个方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细的费用预算,以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?
a:没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求。 b:实现营业利益的机会被忽略了
c:没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。 d:实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了。
4.在确认是否应将采购部或人事部列入审计日程安排时,以下哪个因素最不重要?
a:其中一个部门的经营发生了重大的变动。 b:最近新来了一个精通其中某个领域知识的内部审计师。
c:其中一个部门比另一个更有机会取得经营收益。 d:其中一个部门的潜在损失远远大于另一个部门。
5.首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了
a:一种系统化的评估程序并结合可能不利情形的专业判断。 b:一份对组织有潜在不利影响事项的清单。
c:组织内可审计活动的清单。 d:某事件或行动对组织造成不利影响的可能性
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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