【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题111
【shitiku.jxxyjl.com--内审试题】
1.公司费用循环的具体审计目标之一就是确定是否所有付款的货物经收到并在适当的账户中加以记录。在《标准》中这一目标属于以下哪个基本目标?1、信息的可靠性和完整性2、遵循政策、计划、程序、法律和规定3、经济有效地使用资源4、资产的保护a:仅有1和2b:仅有1和4
c:仅有1、2和4d:仅有2、3和4
2.以下有关审计目标的论述最恰当的是:
a:为了观察实地盘点b:为了确定存货量是否足以满足计划销售量
c:通过计算库存量周转率来确定报废存货的存在性d:为了在审计报告中包括存货短缺信息
3.下面哪一种情况说明审计师可能缺乏客观性?
a:一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,审计师对其进行审核b:前任采购助理调入内审部门四个月后,对采购业务的内部控制进行审查
c:审计师建议制订控制和业绩考核标准,以便评估与服务机构签订的处理工资和雇员津贴的合同d:编制工资单的会计职员,协助审计师确认小型电动机的实际库存量
4.在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师应该:
a:将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告b:绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中
c:报告这一变化并建议将程序上的变动文件化d:暂停审计程序直到被审计单位将新程序文件化
5.内部审计主任设计了一套计算机表格,以便对组织内不同部门进行风险评估。该表格包括下列因素:
h 部门经理完成利润指标的压力
h 经营活动的复杂程度
h 部门员工的胜任程度
h 部门内会计帐户受主观影响的金额,例如退休津贴帐户就会受管理当局判断的影响。
内部审计主任召集了审计经理会议,就部门员工的胜任程度征求意见。其他因素则由内部审计主任或审计该部门的审计经理按高中低来估定。内部审计主任对各因素设定了0.5至1.0的权数,然后计算出综合的风险值。下列关于风险评估程序的陈述正确的是:
a:风险分析是不恰当的,因为它将数量因素与质量因素混在一起,所以不可能进行预期值的计算。b:将各因素按高、中、低三个等级来测定风险的风险估计程序是不适当的,因为风险级别不可量化。
c:权数的确定具有主观性,还必须通过多元回归分析等程序来确定。d:通过主观的集体讨论来评估员工的胜任情况是适当的。
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题30详细阅读
1 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。 a:只有1b:只有2 c:只有3d:只有1和3 2 根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题137详细阅读
1 防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是 a:要求管理层对每名采购员所编制的月度开支总额报告进行审查。 b:要求采购员遵守详细的材料规格说明书。 c:定期轮换采购员的任务。 d:监督每名采购员的订单数量。 2 监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题14详细阅读
1 某内部审计师为了确定某分部是否未进行规定的信用检查就向顾客发送商品,决定使用属性抽样。对样本中每一个销售订单审查有无信用批准。差错发生率的初始估计值是4%,要求的精确度为2 5%,可靠程度为95%,得到的要求样本规模为214,总体规模为305。抽取了样本之后发现有7笔销售没有经过要求...
-
内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题90详细阅读
1 某大型公司的运输部在其车队管理员办公室独立型电脑的数据库保存其车辆存货和维修记录,要评估该数据库信息的准确性,以下哪种审计方法最合适? a:将从数据库摘取的记录抽样与辅助文件进行核对;b:通过现行系统提交成批的测试会计事项,并与预期结果进行核对; c:运用测试程序,模拟正常处理过程;d:运用程序...
-
内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题192详细阅读
1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...
-
内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题186详细阅读
1 某餐馆饮食连锁店680余家餐馆,各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备,该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送至厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其身份证id号码订制食品的销售额。然后由经理核对当天收取的现金及食品订单所生产的计算机记录。 (一...
-
【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题92详细阅读
1 当今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《规范》明确提及的并不囊括所有这类问题。若审计师遇到这类困境,其应当: a:从独立律师那里获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果b:考虑所有影响的方面以及潜在的行为后果,按照内部身机目标以及内部审计师协会《规范》中相关概念开展行动 c:...
-
内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题227详细阅读
1 以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用? a:支持董事会在整个组织范围内的风险评估。 b:确保审计建议及时得到执行。 c:监测公司行为规范的遵守情况。 d:讨论重大风险领域。 2 以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理,控制和治理程序的目的? a:有助...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题95详细阅读
1 内部审计师因其审计范围经常包括本组织各大领域而居于独一无二的地位。这也决定了每个审计师都不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。下列陈述中哪项属于准则对每位内部审计师胜任能力的要求? a:了解税务及与本公司经营有关的法律;b:熟悉会计原则; c:理解管理原则;d:精通计算机系统和数据库。...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题83详细阅读
1 以下哪项有关内部审计师审查内部控制制度充分性的描述最恰当? a:帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围 b:保证内部控制制度的重大弱点得到控制 c:确定内部控制制度能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证 d:确定内部控制制度能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述...