【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题119

内审试题 2025-06-07 网络整理 可可

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1.工作底稿为审计报告提供人书面支持,以下哪一项不是有关工作底稿的好的做法:
a:工作底稿应能充分支持审计报告,从而不需要其他口头的细节陈述b:工作底稿应在任何时刻均被妥善保管,避免意外损失或没有经过同意的翻阅
c:工作底稿应按时间顺序排列,即,越早的工作底稿越应放在文档的前面d:内部审计师应确定组织与文档化的标准方法        

2.被审计人员经常采取反抗性或防卫性的行为来拒绝改进措施或逃避责备。下面哪一种行为不是防卫性质的行为?
a:为没有遵守程序而向审计人员道歉;b:严格坚持规则、政策和程序;
c:表面上支持审计结果,实际上什么也不做;d:为减轻消极行为应负的责任寻找藉口。       

3.内部审计报告应包括审计的目的、范围和结果。审计结果应包括审计发现的标准、情况、影响和原因。其中对原因的最恰当描述是:
a:内部审计师发现的实际证据;b:预期以及真实情况之间差异的原因;
c:由发现的情况造成的风险或暴露;d:对审计发现影响的评估。         

4.1月1日,公司的期初存货有8000单位,每单位价值$10。当年,公司销售了25000单位,其购货情况如下:
日期 购货数量 每单位价格
4月1日 15000单位 $8
7月1日 10000单位 $9
10月1日 12500单位 $10

公司采用年数总和法计提折旧,有一项资产已使用三年,预计还有四年的有效寿命,那么公司还要为该项资产花费的折旧费用的比例是:
a:10%b:20%
c:30%d:33.33%

5.下列哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生?
a:电脑化信息管理系统合同期已满的雇员的注册账目没有马上取消b:负责现金记录平衡工作和银行存款工作的雇员同时负责所有现金销售
c:无论什么时候到货,某雇员都负责将辨别性信息输入存货数据库。经理定期将库存记录与手头现有的货物进行比较d:由于人物短缺以及优先考虑对象的互相冲突,旨在核实永久库存系统的实物清点安排经常推迟

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    发布于:2025-06-06

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    发布于:2025-06-06

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    1 《标准》要求审计师必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。下列陈述中正确地描述了《标准》中要求的知识或技能水平的是:审计师必须具备 a:不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力 b:熟练地将会计和计算机信息系统方面的知识应用于特定的或潜在的问题上...

    发布于:2025-06-06

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    1 《标准》要求内部审计师了解与管理层舞弊相关的因素(危险信号)。以下哪项因素通常与管理层舞弊无关? a:慷概的业绩奖励制度。 b:盛气凌人的管理层。 c:实际结果与预算的日常比较。 d:只关注财务业绩不断增长的管理层 2 在审计过程中要获得某一审计发现就需要将实...

    发布于:2025-06-06

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    1 下列不属于内部审计部门长期计划要求的是: a:符合部门章程。b:具有可行性。 c:包括可审计活动清单。d:包括审计方案的基本内容。...

    发布于:2025-06-06

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    1 基于上述资料,以下主要陈述中可以作为审计师进一步调查依据的是 a:各商店销售额与各商店面积直接相关 b:大商店中销售人员工作效率偏低 c:毛利润与商店面积直接相关 d:a和c选项 2 在确定一个组织的灾难构成因素时,以下哪一项是必要的? a:风险分析。b:文件和设备备份需...

    发布于:2025-06-06

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    1 由于某公司经营的性质,辐射安全性非常重要,因此,正在进行审计,以测试对放射性物质的采购,改善和使用进行控制的系统,上述过程涉及采购和设备部门,审计师正在考虑对这两个部门的放射性物质的处理程序也进行审查。那么,审计师应该: a:相信安全部门详细严格的程序,不应该将审计时间用于审查其他部门,因为安全...

    发布于:2025-06-06

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    1 如果内部审计机构之外的另—部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应 a:在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作。 b:忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计 c:由于其他部门已进行过审查工作.可以缩小审计范围: d:将评估该功能或程序的责任转移给其他部门 2...

    发布于:2025-06-06

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    发布于:2025-06-06

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    发布于:2025-06-06

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