[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题123
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1.以下哪一项是“内部审计”定义新添加的内容:a:风险管理和管控b:信息的合规性和可靠性
c:资源的内部控制和高效应用d:资产的保卫和目标的实现
2.要确定某自动化中应付款系统中重复付款的发生程度,下述哪种计算机辅助审计技术最为有效?
a:选取卖主身份编号的样本,确定五个星期中对这些卖主的重复付款情况b:找出相同金额、相同卖主编号、相同卖主邮政编码的付款,以便以后对他们进行检查
c:找出相同金额、相同卖主编号、相同船运或服务日期付款,以便日后对他们进行检查d:找出相同金额、卖主编号和发票编号都相同的付款,以便以后对他们进行检查
3.为验证某公司关于材料必须从价值最低的供应商处采购的规定是否得到遵守,应采取的最有效的程序是:
a:将卖主现行价格与相关采购订单所列价格进行比较b:将为所定采购行为获得的投标价格与相关的采购订单进行比较
c:将为所选材料支付的价格与相关采购订单上所列价格进行比较d:将经过审批的卖主清单与为所定采购行为获取的投标商进行比较
4.未经授权许可访问系统不会对下列哪个方面产生负面影响?
a:关键表格的准确性b:审计线索的可靠性
c:开发人员访问生产系统的机会d:对存取控制记录的定期审查
5.以下哪一项不是监督特定审计项目所要掌握的技术或知识?
a:保证审计报告准确有据地引用了审计工作底稿所记录的证据b:应用风险分析和其他判断过程,为部门开发审计计划和制定时间表,并将计划提交审计委员会
c:审查并分析审计方案,以确定所提议的审计程序是否会产生与审计目标相关的审计证据d:确保审计人员已完成审计程序,实现了审计目标
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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1 client-server architecture may potentially involve a variety of hardware, systems software, and application software from many vendors the best wa...