内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题67

内审试题 2025-06-05 网络整理 可可

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1.《标准》特别规定了对内部审计师工作的监督必须连续地进行。下列有关监督的说法正确的是: 
1、“连续地”意味着监督贯穿于审计的计划、检查、评价、报告以及后续审计等各阶段; 
2、监督同样应当扩展至培训、时间报告、费用控制以及类似的管理问题; 
3、监督的程度与性质应当作书面记载,最好在适当的工作底稿上加以反映。 
a:仅有1b:1和3 
c:仅有2d:1、2和3 
         
2.较高的一般价格水平意味着名义货币供给量不变的条件下的实际货币供给量较低,使得利率水平提高,导致投资的减少,结果总需求是: 
a:低b:高 
c:不变d:无规律          

3.作为同业审查小组成员,在评价被审查的内部审计部门的独立性时,应考虑的因素不包括: 
a:与董事会或审计委员会的接触以及沟通的频率
b:在填补审计职员空缺时考虑的必要的教育和经验标准 
c:审计师承担经营责任的程度
d:包括在被审查工作中的审计目标的广度和深度           

4.下列有关协调内部审计和外部审计工作结果的陈述正确的是: 
a:内部审计主任不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/或法规机构
b:外部审计师工作 底稿的所有权和保密性妨碍了内部审计师对它们的查阅 
c:内部审计主任应该确定,在外部审计师给管理当局的建议书中提到的事情已经由管理当局采取了适当的后续跟踪和纠正行动
d:如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师的工作,那么他们不必遵守内部审计实务标准         

5.下列哪一个概念能区分计算机审计工作底稿的保存和传统纸质工作底稿的保存的不同? 
a:通过电子媒介将分析、结论和建议归档保存,因此涉及计算机系统的控制和安全
b:所有支持审计发现的有关证据予以复制,以便在审计总结会议中提交给本地的管理当局其他接收审计报告的人 
c:电算化的数据文件能在计算机审计程序中运用
d:审计程序可以标准化,从而消除在各地进行初步调查的需求

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