内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题121
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1.为获取应收账款函证,审计师最有可能应用通用审计软件来:a:测试计算的结果b:确定单个账目的准确性
c:选择并打印需要函证的账目d:比较从其他审计程序得来的数据
2.由于某公司经营的性质,辐射安全性非常重要,因此,正在进行审计,以测试对放射性物质的采购,改善和使用进行控制的系统,上述过程涉及采购和设备部门,审计师正在考虑对这两个部门的放射性物质的处理程序也进行审查。那么,审计师应该:
a:相信安全部门详细严格的程序,不应该将审计时间用于审查其他部门,因为安全部门对放射安全负有主要责任b:根据需要,调整审计时间安排和预算,并与采购和设备部门的有关人员进行面谈,确定是否存在对安全部门的程序进行补充的额外控制
c:测试安全部门内部的控制措施,如果结果不理想,考虑是否让其他部门参与进来d:将有关采购、设备和其他部门的问题推延至可以对这些部门安排审计项目时再提出
3.有匿名电话告知某审计师,他所审计的业务部门正发生舞弊,但此人没有提及舞弊的种类及所涉及的个人的有关细节。由于有好几个领域都可能发生舞弊,审计师应该:
a:确认交易量最大的领域,设计实质性测试的抽样计划b:将分析程序用于可能受到舞弊活动影响的领域
c:计划对集中最大金额交易的领域进行详细测试d:与该业务部门的雇员面谈,确认可能发生舞弊的领域
4.某房地产公司对顾客实行十年质量担保,它选择由自己对该项担保的成本进行保险。审计师担心该机构可能对其所售住宅缺乏数量和维修成本的假设比较乐观,从而低估这些问题时,以下哪项审计程序作用最小?
a:抽取担保索赔样本,并追踪至所记账目b:从担保费用的借方制取样本,追踪至建筑材料的采购,以便核对账目是否得到正确入账
c:将质量担保的总成本在收入中所占比例与该地区其他建筑公司的类似数子进行比较,并对有关差别调查d:抽取担保索赔样本,向住户发放问卷,确定他们对担保的满意度
5.审计师应该进行以下哪种检查以确定向远程处理站输送数据的过程中数据是否安全?
a:自检算法是否得到应用,以保证数据包没有被变更b:外部文件标记是否得到应用,以保证磁盘安装的准确性
c:重新启动和恢复程序是否包括出现恶劣天气的偶然性d:数据中心是否应用存取系统,控制雇员进入软盘储存区
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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