内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题99

内审试题 2025-06-05 网络整理 可可

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1.首席审计执行官下在复核如下组织范围风险图:(注意详图在下并未作出,见part1综合题28)

鉴于内部审计机构的资源有限,以下哪种风险排序是正确的?


a:风险a、风险c、风险a、风险d。b:风险a、风险b、风险c、风险d。
c:风险d、风险b、风险c、风险a。d:风险b、风险c、风险d、风险a。 
       
2.在对金库管理的保证活动中,内部审计师应考虑如下因素,除了

a:审计委员要求保证金库部门遵守已作为财务管理手段的一项新政策。 b:金库管理部门还没有制订任何的风险管理政策。 
c:由于某分部的近段时间的销售,金库部门所管理的现金和有价证券已增加了350%。 d:外部审计师指出在获取帐户函证方面存在一些困难。         

3.以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:

a:由于使用购入的盗版软件而侵犯版权。 b:未经授权访问数据。 
c:由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏。 d:以上三项都是。          

4.以下哪项代表了最佳风险评估技术?

a:根据未来事件发生的可能性和对实现组织长期目标的影响来评估其风险水平。 b:评估其固有和控制风险,以及其对财务误报的影响程度。 
c:评估现有和未来事件的风险水平,它们对实现组织的目标的影响,以及潜在的原因。 d:评估现有和未来时间的风险水平,它们对完成组织的使命的影响,以及消除已有或潜在风险因素的可能性。        

5.首席审计执行官采用一种风险评估模型来制订年度审计计划。以下首席审计执行官所采取的行动中哪些是适当的?
1. 维持与管理层和审计委员会的动态对话机制。
2. 确保审计日程表的先后顺序保持不变。
3. 只使用定量方法来决定风险权数。
4. 在有充分理由的情况下修订风险评估和审计日程的先后顺序。

a:只有3 b:1和2 
c:1和4 d:3和4

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