内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题55

内审试题 2025-06-05 网络整理 可可

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 1.某内部审计师直接向董事会报告。他发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,该负责人解释说现金已被用来为一名儿童支付金额较大的医疗费用,并答应偿还这笔资金。由于采取了更正行动,内部审计师没有将此事告知管理当局,在这一案例中,该审计人员: 
a:具有组织独立性,但不具有客观性。b:既有组织独立性,又具有客观性。 
c:没有组织独立性,但具有客观性。d:既没有组织独立性,也没有客观性。 

2.组织的控制系统由管辖组织各层次经营的各种部分构成。其中一部分产生于高级管理层,而其他的部分则可能由各部门来制定,用以指导组织或其中某一部门的日常经营活动的组织控制系统的最基本组成部分是 

a:统计报告。 b:战略计划。  
c:业绩评价。 d:政策与程序。         

3.以下哪一项可以使因劣质原材料而引起的完工产品的缺陷降到最低程度? 

a:正确处理在产品存货的操作程序文件。 b:要求所有采购都具备详细的原材料说明。  
c:及时对所有不利的用量差异采取措施。 d:在制造过程结束时确定因损坏而造成的损失数额。        

4.为了鼓励消费,销售部在新产品销售中发放贵重的赠品。这一促销手段看起来很成功,但管理当局觉得成本可能过高。以下审计程序中在确定该促销活动的有效性方面的作用最小的是:  


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