[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题191
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1.银行需要保持一种独立的合规职能的主要原因是a:更好地管理高风险业务领域.b:加强对银行投资的控制.
c:确保部门管理层和高级管理层的独立性.d:对股东的期望做出更好的反应.
2. 在对某有害材料研究中心的环境保证装置进行审计时,审计师审查了设计师的警报装置详细说明书,检查了购买该装置的发票,并且会见了负责安装了工厂安全员。实施这些程序主要是为保证:
a:警报系统确实在运行.b:特定的警报系统的设计充分.
c:购买并安装了特定的警报系统.d:警报系统符合法定要求.
3.内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全进行审查。他发现其安全性是由每项应用内置的访问控制程序构成的.那么此时他应向管理层提出的最好的建议是
a:取消内设的访问控制。b:考虑使用访问控制软件
c:考虑使用工具软件.d:将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
4.在经济订货量模型中,单位订货成本和储存成本都是估计数目。如果变动那些估计数,以便确定这种变化对最优经济订货量的影响程度,此种分析方法被称为
a:预测模型。b:敏感性分析。
c:关键路径法(cpm)。d:决策分析。
5.利用以下信息回答问题:
某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别配备一名产品经理。产品经理负责定购产品并决定产品的零售价格。每名产品经理的采购预算由市场营销经理制定。定购的产品被运送到一个主要的分销中心,在那里将商品分离开来,以便将它们分销到该公司的52个百货店。因为在分销中心纪录产品的收入情况,所以该公司在每个店铺中没有设置验收职能。对产品经理的考评是根据他们所负责的产品类型所产生的销售额和毛利的组合来进行的。许多产品属于季节性产品,每个店铺的经理可以要求撤换上一季的产品,以便为下一季的产品提供销售空间。在这种情况下,以下哪项是控制缺陷?
a:店铺经理可以要求撤换产品项目,这样会影响对每名产品经理的可能绩效评价。b:产品经理议定采购价格并制定销售价格。
c:根据每类产品所产生的总毛利来对产品经理进行评价将导致功能失调的行为。d:每个店铺中不设置验收职能。
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题183详细阅读
1 有关背景:要求某大公司的内部审计师对公司的生产计划系统进行复核。利用在连接于本地局域网(lan)的电脑上收集到的生产数据得到通过电子数据交换进行的采购情况。采购是根据下一个月的生产计划和已得到批准的材料需求计划(mrp)向经过批准的供货商购买的。每单位产品所需的零部件数量是由mrp确定的。 内部...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题94详细阅读
1 某公司的劳动力分配报告要求每月进行更正,因为劳动工时被分配到了无用工作上,这样看来可能缺少的数据处理输入控制措施是: a:完整性测试b:有效性测试 c:极限测试d:控制总数 2 公司某部门根据合同定做产品,该部门应用电脑程序更新成本记录,以下哪项是测试该电脑程序处理过程准确性...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题136详细阅读
1 两个公司最近进行了合并。审计委员会要求合并双方的内部审计师评估合并后应着 手解决的风险问题。某经理建议双方审计组共同对公司组织文化和高层管理人员状况进行检查,以便确定与合并相关的控制风险。以下哪项表述是正确的? a:组织文化不是控制环境的组成部分,因此在即将进行的审计中不应考虑组织文化。 b:...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题207详细阅读
1 由于审计资源有限,需要对两个项目进行风险评估 关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是: ⅰ 审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总高于高级管理层要求进行的被审计事项 ⅱ 预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项 ⅲ 风险高低应根据对组织的潜在价值的估算或不利因素的暴露...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题120详细阅读
1 要对赊销批准(credit-granting)部门工作的有效性进行评价,以下哪种程序能够提供最佳证据? a:观察赊销批准过程b:审计应收账款注销趋势 c:和赊销批准经理面谈d:检查顾客订单样本,看赊销是否经过批准 2 要确定某新开发的电脑系统是否按照原定意图运作的最佳测试办法...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题204详细阅读
1 为在组织内营造一种积极的景象,首席审计执行官计划实施那些强调潜在成本将被节约的保证业务,并在业务最终报告中删除消极的审计发现,以下首席审计执行官的做法中哪些违反了《标准》? ⅰ 在没有修订内部审计部门章程或咨询审计委员会前改变审计业务重心 ⅱ 在业务最终报告中删除消极的审计发现 ⅲ 在业务最...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题108详细阅读
1 某内部审计师的任务是对公司财务部局域网的安全性进行审计。财务部的投资决策(包括套利战略和金融衍生工具的应用)都应用局域网所载数据和金融模式。此外,局域网还被用于从主机下载数据,协助决策。在确定审计范围时,除局域网安全性外,以下哪项内容也应得到考虑? a:对访问局域网内容途径的实际安全性进行调查;...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题21详细阅读
1 以下情况不适合使用分析性复核来验证各种经营费用正确性的是: a:审计人员注意到该费用账户有明显的舞弊行为; b:公司在过去一年中,经营相对稳定,没有重大变动; c:审计人员希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动; d:经营费用的变化与其他经营费用相关,而与收入无关。...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题115详细阅读
1 侵吞公司资金的舞弊者与财务报告舞弊者(篡改财务报表)相比,后者最不可能: a:处于一种专制独裁的管理体制下b:生活条件超过他们正常收入水平 c:使舞弊行为合理化d:把公司的期望作为自己行为的理由 2 内审活动评价现存风险管理流程的有效性的目标是要确定 a:管理层已计划并设计了风...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题187详细阅读
1 如果大量的消费性材料存放在生产工人可按近的料箱中,这些材料是要记入费用的,以下哪项控制措施最能有效地管理这些材料? a:将这些料箱转移放至存货仓库。b:要求管理层已使用的消费性材料成本与预算作对比。 c:在正常工作时间锁住料箱。d:对于成本低和体积小的材料不必采取以上措施。...