内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题201

内审试题 2025-06-01 网络整理 可可

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1.[首席审计执行官确保内部审计部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:
a:确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务。 b:表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求。
c:与审计委员会和管理层建立信任。 d:满足有效的连续计划的需要。
         
2.在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了
a:审计委员会要求保证资金运芝部门遵守一项有关金融工具使用方面的新政策。 b:资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。
c:由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可出售的有价证券增加了350%。 d:外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。
         
3.为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应
a:保证所有与审计相关的财务信息都已被包含在审计计划中,并被检查是否存在违法乱纪或不遵守规定情况。 b:保证所有的审计测试都被完整地记录。
c:在审计业务的整个过程中都被考虑存在违法乱纪或不遵守规定的可能性。 d:迅速向审计委员会报告在审计业务中发现的任何违法乱纪或不遵守规定的情况。
         
4.被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商会计部主任的哥哥,此时该审计师应当:
a:接受该指派,但避免在现场工作中与会计部主任接触。 b:接受该指派,但应当在业务最终报告中披露这一关系。
c:将潜在的利益冲突通知供应商。 d:将潜在的利益冲突通知首席审计执行官。
          
5.[以下哪种情况说明内部审计师可能缺管客观性?
a:一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之衫,内部审计师对其进行审核。 b:前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。
c:内部审计师建议制订控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同 d:编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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    发布于:2025-06-02

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