[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题61

内审试题 2025-06-09 网络整理 可可

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 1. 某家大型公司的内部审汁机构已为下年度制定了工作计划和预算:,该计划包括如下
几方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单、审计雇员、详细的费用预算以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?

a:没有考虑到管理部门对特别项目进行审计的要求。 b:实现工作目标的机会被忽略了。 
c:没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。 d:实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了           

2.电子表格审查软件最适用于下面哪种审计活动?

a:为审汁报告会议编制有关管理费用表的幻灯片。 b:编制有关总结审计结果的叙述式报告。 
c:编制固定资产折旧计算表。 d:把数据从终端的微机传送到主机。           

3.首席审计执行官应保证内部审汁机构拥有适当而充分的资源,其最重要原因是为了

a:保证内部审计职能的充分性,以免受采购外部服务的影响。 b:表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求。 
c:与审计委员会和高级管理层建立信任。 d:满足有效的连续计划的需要           

4.如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该

a:确认已经发生的损失 b:与控制资产的人员会谈; 
c:确定可能与该事件有牵连的雇员, d:建议不论在何种情况下都有必要进行调查。        

5.组织中的所有员工都必须选择一家金融机构将他们每月的工资存入其中,组织向这银行发送一份电子文件,其中包括每个员工选择的金融机构名称、账号以及应付资金额按账号将此文件排序将有助于该组织的内部审计师测试
a:无效账号 b:电子文件的准确性和完整性。、 
c:虚构的员工:: d:多余的工资支付

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