[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题61
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1. 某家大型公司的内部审汁机构已为下年度制定了工作计划和预算:,该计划包括如下几方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单、审计雇员、详细的费用预算以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?
a:没有考虑到管理部门对特别项目进行审计的要求。 b:实现工作目标的机会被忽略了。
c:没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。 d:实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了
2.电子表格审查软件最适用于下面哪种审计活动?
a:为审汁报告会议编制有关管理费用表的幻灯片。 b:编制有关总结审计结果的叙述式报告。
c:编制固定资产折旧计算表。 d:把数据从终端的微机传送到主机。
3.首席审计执行官应保证内部审汁机构拥有适当而充分的资源,其最重要原因是为了
a:保证内部审计职能的充分性,以免受采购外部服务的影响。 b:表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求。
c:与审计委员会和高级管理层建立信任。 d:满足有效的连续计划的需要
4.如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该
a:确认已经发生的损失 b:与控制资产的人员会谈;
c:确定可能与该事件有牵连的雇员, d:建议不论在何种情况下都有必要进行调查。
5.组织中的所有员工都必须选择一家金融机构将他们每月的工资存入其中,组织向这银行发送一份电子文件,其中包括每个员工选择的金融机构名称、账号以及应付资金额按账号将此文件排序将有助于该组织的内部审计师测试
a:无效账号 b:电子文件的准确性和完整性。、
c:虚构的员工:: d:多余的工资支付
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[cia第一部分是什么]2006年CIA考试第一部分练习试题20道(1)详细阅读
1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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1 client-server architecture may potentially involve a variety of hardware, systems software, and application software from many vendors the best wa...