内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题179
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1.为保证针对审计发现所提出的改进措施得以实,可要求进行跟踪活动。内部审计机构开展跟踪活动的责任应当在以下哪项文件中加以规定?a:内部审计机构书面章程。b:审计委员会使命声明书。
c:每次审计任务下达之前的业务备忘录。d:在合适的审计报告中特别声明。
2.应该包含在内部审计机构章程中的一项权力要素是
a:确认审计机构必须生产的经营部门。b:确认应向审计委员会进行披露的类别。
c:接触与审计绩效相关的记录、人员和实务资产。d:接触外部审计师的工作底稿。
3.根据以下信息回答问题:
某生产线经理有权批准订购并验收需要定期维修的所有机器的零件。内部审计师收到一封匿名信声称该经理向其亲属所在的零件供应公司订购远远多于实际需要量的零件,不需用的零件从未送过货,实际上,经理更改了验收凭证并将这些零件费用记入机器维修费用账户,而未送货零件的价款支付给供应商后,在经理与其亲属之间私分。
以下哪项内部控制最能有效防止这类舞弊的发生?
a:预先规定好招标过程中向所有供应购货的限额。b:将验收职能与零件采购的批准职能相分离
c:将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对d:使用公司存货系统比较需求数和实际收到数。
4.以下列出的员工抵制主要变革的各种理由中,最不可能的是
a:失业的威胁。b:必须参加培训班。
c:现存工作小组的分裂。d:新的工序没有事先讨论而由上层管理人员强加给员工。
5.相对于主机环境,以下哪项环境控制风险在个人电脑条件下更容易发生:
a:使用盗版软件造成的侵犯版权;b:对数据的非法进入;
c:由于不完善的数据保留政策,缺乏数据;d:以上答案都正确。
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题30详细阅读
1 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。 a:只有1b:只有2 c:只有3d:只有1和3 2 根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题137详细阅读
1 防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是 a:要求管理层对每名采购员所编制的月度开支总额报告进行审查。 b:要求采购员遵守详细的材料规格说明书。 c:定期轮换采购员的任务。 d:监督每名采购员的订单数量。 2 监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题14详细阅读
1 某内部审计师为了确定某分部是否未进行规定的信用检查就向顾客发送商品,决定使用属性抽样。对样本中每一个销售订单审查有无信用批准。差错发生率的初始估计值是4%,要求的精确度为2 5%,可靠程度为95%,得到的要求样本规模为214,总体规模为305。抽取了样本之后发现有7笔销售没有经过要求...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题90详细阅读
1 某大型公司的运输部在其车队管理员办公室独立型电脑的数据库保存其车辆存货和维修记录,要评估该数据库信息的准确性,以下哪种审计方法最合适? a:将从数据库摘取的记录抽样与辅助文件进行核对;b:通过现行系统提交成批的测试会计事项,并与预期结果进行核对; c:运用测试程序,模拟正常处理过程;d:运用程序...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题192详细阅读
1 在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷: a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。 c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。 2 以下哪...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题186详细阅读
1 某餐馆饮食连锁店680余家餐馆,各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备,该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送至厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其身份证id号码订制食品的销售额。然后由经理核对当天收取的现金及食品订单所生产的计算机记录。 (一...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题92详细阅读
1 当今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《规范》明确提及的并不囊括所有这类问题。若审计师遇到这类困境,其应当: a:从独立律师那里获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果b:考虑所有影响的方面以及潜在的行为后果,按照内部身机目标以及内部审计师协会《规范》中相关概念开展行动 c:...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题227详细阅读
1 以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用? a:支持董事会在整个组织范围内的风险评估。 b:确保审计建议及时得到执行。 c:监测公司行为规范的遵守情况。 d:讨论重大风险领域。 2 以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理,控制和治理程序的目的? a:有助...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题95详细阅读
1 内部审计师因其审计范围经常包括本组织各大领域而居于独一无二的地位。这也决定了每个审计师都不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。下列陈述中哪项属于准则对每位内部审计师胜任能力的要求? a:了解税务及与本公司经营有关的法律;b:熟悉会计原则; c:理解管理原则;d:精通计算机系统和数据库。...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题83详细阅读
1 以下哪项有关内部审计师审查内部控制制度充分性的描述最恰当? a:帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围 b:保证内部控制制度的重大弱点得到控制 c:确定内部控制制度能否对经济有效地实现机构目标提供合理保证 d:确定内部控制制度能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述...