内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题192
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1.在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷:a:解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录。 b:记录在工作底稿和报告草稿中但没有提供评价标准的审计发现。
c:解释为何省略了某一审计步骤的备忘录。 d:写给被审计单位的用于概述审计范围的信。
2.以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?
a:在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。 b:当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。
c:要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。 d:要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。
3.内部审计师正在审查的一些资料显示最近—个客户给地区服务中心退回三件贵重商品要求更换,而负责更换的办事员拒绝厂该要求并将它交给客户当地的分销商解决,原因是没有在计算机的销售文档中找到列示在更换申请上的系列号码.后来,分销商提供了三个不同的系列号,都被计算机系统确认为有效,因而办事员还是办理了该项更换申请。在本案例中该审计师最恰当的做法是
a:确定由客户提供的最初系列号是否能够追溯到其他记录,比如生产和存货记录。b:告知组织中适当的权力机构有充分的迹象表明发生了舞弊行为
c:向适当的主管证实负责更换的该办事员在处理本申请时遵循了相关的程序。d:总结本项目和其他在审计师质量担保业务测试中的其他合法业务.
4.在对补助金授予情况的审查中,内部审计师发现有一些补助金是经董事长而不是按照组织章程的要求由补助金批准委员会来批准的,如果在审计报告提交之前,补助金批准委员会已开会并批准了这些补助金,内部审计师应该:
a:不报告补助金的问题,因为他们在审计报告提交之前已得到批准。 b:与补助金批准委员会主席讨论该问题来确定以前未批准补助金的理由,如果该补助金是常规的,那么在审计报告中不必涉及。
c:将补助金问题作为组织控制上的缺陷写入审计报告,详细说明每笔补助金的性质并进一步调查有无舞弊的现象。 d:向审计委员会报告控制结构中的缺陷。
5.某报社曾报道过某集团公司经理为谋私利使用该集团的资金。该集团最近正进行内部审计,某审计师有充足证据证明报道的真实性。该报社的记者在获悉这一消息后为证实报道情况而采访这位内部审计师。而这位内部审计师最恰当的反映应是:
a:和盘托出,因为该事仅与经理个人有关,而与集团无关;b:借口调查不全面,无法回答记者问题为由而推托;
c:将这一要求交由审计委员会或董事会处理;d:提供有关资料但要求记者不要泄露信息的来源。
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题37详细阅读
1 专业组织中制定行为规范的最主要的目的是 a:降低组织成员因工作不符合标准而被起诉的可能性。b:保证组织中所有成员几乎相同的胜任能力工作。 c:向接手职业服务的利益相关方表示职业组织对职业责任的认可。d:要求职业组织成员表现出对与组织事务相关的所有事情的忠诚。 2 《...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题65详细阅读
1 银行业面临的——种批评是:贷款委员会并未恰当地履行其职能,其中包括检查贷款申请,确定既定抵押物的实际存在,在同意贷款前评价相关风险等。在收集有关贷款委员会是否有效运作的证据时,内部审计师应当 a:询问贷款业务方面的经理人员,以确定他们各自做出的贷款建议是否被采纳 b:将已发放贷款总额与受拒...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题66详细阅读
1 《标准》要求审计师必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。下列陈述中正确地描述了《标准》中要求的知识或技能水平的是:审计师必须具备 a:不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力 b:熟练地将会计和计算机信息系统方面的知识应用于特定的或潜在的问题上...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题35详细阅读
1 《标准》要求内部审计师了解与管理层舞弊相关的因素(危险信号)。以下哪项因素通常与管理层舞弊无关? a:慷概的业绩奖励制度。 b:盛气凌人的管理层。 c:实际结果与预算的日常比较。 d:只关注财务业绩不断增长的管理层 2 在审计过程中要获得某一审计发现就需要将实...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题164详细阅读
1 基于上述资料,以下主要陈述中可以作为审计师进一步调查依据的是 a:各商店销售额与各商店面积直接相关 b:大商店中销售人员工作效率偏低 c:毛利润与商店面积直接相关 d:a和c选项 2 在确定一个组织的灾难构成因素时,以下哪一项是必要的? a:风险分析。b:文件和设备备份需...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题142详细阅读
1 由于某公司经营的性质,辐射安全性非常重要,因此,正在进行审计,以测试对放射性物质的采购,改善和使用进行控制的系统,上述过程涉及采购和设备部门,审计师正在考虑对这两个部门的放射性物质的处理程序也进行审查。那么,审计师应该: a:相信安全部门详细严格的程序,不应该将审计时间用于审查其他部门,因为安全...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题46详细阅读
1 如果内部审计机构之外的另—部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应 a:在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作。 b:忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计 c:由于其他部门已进行过审查工作.可以缩小审计范围: d:将评估该功能或程序的责任转移给其他部门 2...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题152详细阅读
1 某组织申请建立了一个内部审计机构会计部主任以前没有与内部审计师交往的经 验:鉴于此,他以前曾经建议申请人向外郎审计师汇报,但新设立的首席审计执行官可直接向会计部主任报告任何重大事项,会计部主任然后将这些关注事项传达给董事会。以下哪些陈述正确? a:由于首席审计执行官可以直接与董事会联系.内部审...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题168详细阅读
1 以下哪项技术可以使拥有有限资源的制造商实现利润最大化? a:德尔菲法。b:指数平滑法。 c:回归分析法。d:线性规划。 2 某内部审计师被指派去分析一套康复计划的实施效果,该计划已实施了10年而从未被评估过。提供该计划资料的机构声称这些资料是不完整的,该审计师应: a:无论...