[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题65
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1.银行业面临的——种批评是:贷款委员会并未恰当地履行其职能,其中包括检查贷款申请,确定既定抵押物的实际存在,在同意贷款前评价相关风险等。在收集有关贷款委员会是否有效运作的证据时,内部审计师应当a:询问贷款业务方面的经理人员,以确定他们各自做出的贷款建议是否被采纳
b:将已发放贷款总额与受拒贷款总额之和与提交贷款委员会批准的贷款总额核对,
c:检查各项具体贷款项日上的委员会成员签名。并确定在各项会议上贷出的贷款金额以及在审批各项贷款时大致花费的时间。
d:上述各项;
2.在审计计划阶段,现场观察能够起到以下作用,除了:
a:获取对被审计单位有关内部控制的评论和建议b:获取内部控制的初步信息
c:确定重点审计领域d:评估内部控制制度的有效性
3.在确定分配给某项审计业务的内部审计师的数量和经验水平时,审计主任应考虑的因素不包括:
a:审计业务的复杂性b:可利用的审计资源
c:内部审计师的培训需求d:与上一次审计的间隔时间
4.《标准》未要求内部审计主任:
a:投入力量提供年度财务报告审计的资料
b:协调与外部审计师相关的审计工作
c:将内部审计师与外部审计师协调情况的评估结果报告给上层管理当局以及董事会
d:将外部审计师业绩的评价结果报告给上层管理当局以及董事会
5.负责对其他审计师进行监督和审查的审计经理必须具备必要的技能和知识。下列陈述中不属于为监督某一特定审计业务而必备的技能或知识的是:
a:能够审查并分析审计方案来确定建议采取的审计程序是否能得到与审计目标相关的证据
b:保证审计工作底稿中记载的证据足以支持审计报告并与其密切相关
c:使用风险评估和其他判断性程序制定审计计划和部门日程表并呈交给审计委员会
d:确定审计职员完成了审计程序并实现了审计目标
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201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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