[2020年国际内审师]2006年内审师资格考试自测题2
【shitiku.jxxyjl.com--内审试题】
part2:1. 内部审计师应用随机数表,从某按1-7000顺序编号的货运单据总体中选取了两张单据。这两张单据编号分别是2513和1764。根据从随机数表摘录的以下数字,审计师应选择的下一个编号是什么:
从随机数表摘录的数字:25137,17645,81305,39209
a. 8130;
b. 1305;
c. 9209;
d. 3920。
2. 某组织由于生产的转变而不再使用一台计算机,目前,有几个计算机项目可能会用到这台闲置的计算机,但是都需要对这台计算机进行某些调整以期获得项目的成功,下面哪种方法最适合采纳?
a属性列表法
b运筹学
c形态矩阵分析法
d共同研讨法
3. .某组织的一个过道门不易打开受到许多员工的抱怨,经过多次修补都没有成功,这个门已经过了保质期,门的制造商告知该组织,如果要解决这个问题就必须购买安装一个新的更昂贵的门。现在要求你监督工程部提出一个花费较少的替代方案,下面的哪个方案最适合使用
a自由联想法
b运筹学
c摧毁之后再提高
d爱迪逊法
4. 在评价一家大医院的家庭服务质量时,最可靠的证据来源是:
a.与一定样本的病人面谈。
b.对由医疗人员直接返回给家庭服务部门经理的调查表进行复核。
c.对由医院的医疗记录部门保留的家庭服务记录进行复核。
d.与医院最高层面谈。
5.审计师在对某西餐厅的顾客服务进行审计时,以下哪项数据来源会提供有效性最差的数据?
a.将餐厅提供的服务培训的情况,与总体的服务满意情况进行比较的图表;
b.将服务员配置水平与同期客流量进行比较的图表;
c.对顾客用餐完时所填意见卡的统计;
d.随机选择一些服务人员,就其提供服务的质量进行面谈。
6. 内部审计师随机抽取了200张发货票进行测试,发现35张是没有得到批准的支付。在95 %的置信水平下,应确定什么样的精确度:
a.6.9 %
b.5.3 %
c.9.1 %
d.3.5 %
7. 某审计师应用货币单位抽样,对包括1000个分项,余额为200000元的账户进行测试。各分项的金额从100元到5000元不等。审计师需要的样本规模为40,在开始2601的随机抽样后,以下哪项属于审计师第4次抽样选择:
分项金额 累积金额
a.500 12810
b.4432 17242
c.1833 19075
d.3699 22774
8. 当审计师根据其他审计程序的结果合理地预计偏差率较低时,为了将属性抽样的样本量减到最小限度,审计师将应用以下哪项技术:
a. 提高精确度;
b. 降低可靠程度;
c. 采用停走抽样(连续抽样)方法;
d. 采用分层抽样方法。
9. .业务工作底稿应得到复核以确保:
a.它们与业务沟通能适当的相互对照;
b.现场工作的结论不会公开有关的问题;
c.它们符合或超出机构的外部审计师的工作标准。
d.它们能恰当的索引,以便下一年的后续追踪更为容易。
10.以下是某家银行的审计结果,内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现: “a分行有大量的不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经没有任何官员的批准。大约每年有$5000的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式做出。” 以下哪项审计发现的要素没有恰当的提到:
a.标准; b.情况; c.原因; d.效果。
相关试题
- 【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题228
- 内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案21
- cia考试题库用哪里的最靠谱_CIA考试题:CIA英文试题训练(5)
- [cia考试题库用哪里的最靠谱]CIA考试题:CIA英文试题训练(2)
- 内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题212
- 国际内审师考试|内审师资格考试考试自测题1
- 【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题176
- [内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题61
- 内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题68
- 内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题188
-
【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题151详细阅读
1 某小城市自己管理养老基金;根据城市的规章,养老基金只能投资于债券、金融市 场基金或高质量的股票、某内部审计师已经证实了养老金资产的存在性,基金余额并不特别大,由城市财政员管理。该审计师决定估计基金投资收益,方法是用基金平均余额乘以当前投资组合下的加权平均投资收益率 在这一过程中,该审计师发现记录...
-
内部审计在治理、风险和控制中的作用|《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(2)详细阅读
part1:1、以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?( )a、流程设计服务b、协调业务c、培训业务d、合规性业务2、审计师计划对公司的工薪控制进行审计,该公司最近刚将其工薪处理程序对外承包给某信息服务局。该审计师应对上述对外承包决定应采取什么行动?( )a、对公司和服务局的工...
-
[内部审计期末考试试题及答案]内部审计程序部分试题及答案详细阅读
1.为了避免高层管理当局与审计委员会之间的明显冲突,首席审计执行官应当: a 向高层管理当局和审计委员会同时提交所有审计报告的复印件;来源:www diyifanwen com b 通过组织地位增强审计活动的独立性; c 先与审计委员会讨论所有报告,再与高层管理当局讨论; d 要求董事会认可包含内...
-
内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题23详细阅读
1 公司管理人员在内部控制制度维系中发挥重要作用。实际上,管理人员有时就是有效的控制手段。下列哪项说明了管理人员的控制措施: a:对员工进行监管;b:执行公司政策手册; c:保留质量控制部门;d:内部审计。 2 以下哪项是对信息的充分性评价的实质性因素?信息必须: a:良好记...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题18详细阅读
1 以下哪位不是审计委员会的恰当成员: a:组织聘用的地区银行的副总裁b:精于商业管理的专家 c:与组织有联系的已退休的执行官d:组织的经营副总裁 2 为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计执行官应当: a:向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件b:通过组...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题100详细阅读
1 首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了 a:一种系统化的评估程序,并结合了对可能不利情形的专业判断。 b:一张对组织有潜在不得影响事项的清单。 c:组织内可审计活动的清单。 d:某事件或行动对组织造成不利影响的可能性。 2 以下哪种情况最可...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题184详细阅读
1 某大型服务公司的内部审计师正在对该公司的现金余额实施审计。他考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是 a:审查收款程序并对应收账款实施分析性复核,函证应收账款账户余额,证实相关程序和工具的存在性。 b: 将现金收入清单与现金收入日记账...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题102详细阅读
1 一家投资于车辆修理的公用事业单位最有可能执行以下哪项内部控制以降低车辆失窃的风险? a:审核保险范围的适当性b:对所有修理工作通知单作系统地报告 c:实地盘点所有车辆,将结果与会计记录相核对d:在安全地点存放维修车辆,并在保管员同意后发出和返库 2 控制被描述为包含6个要素的...
-
【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题133详细阅读
1 在测试存货控制的有效性时,内部审计师在工作底稿中指出该循环内许多账项调整涉及机床加上部的业务。该机床加工部上年发生的账项调整就比其他部门超常地多。该审计师应该 a:与管理部门协商并采取其他审计技术,以确定机床加工部的交易循环控制制度和程序是否充分。b:不再深入审计工作,因为审计计划中设计的分...
-
【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题181详细阅读
1 在某次审计中,一个与你工作关系很好的雇员告诉你说,她知道高层管理人员危害组织的一些情况,而且可能有非法行为,但她不希望在公布有关情况时出现她的姓名。试问下列各项中哪一个是与内审学会(iia)的道德规范与标准不一致的? a:向该雇员保证你可以不说出她的姓名并听取有关情况;b:建议她考虑找律师谈谈;...