内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题227
【shitiku.jxxyjl.com--内审试题】
1.以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用?
a:支持董事会在整个组织范围内的风险评估。 b:确保审计建议及时得到执行。
c:监测公司行为规范的遵守情况。 d:讨论重大风险领域。
2.以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理,控制和治理程序的目的?
a:有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质,时间安排,测试范围
b:确保内部控制系统的薄弱环节已被纠正.
c:为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证.
d:确定这些程序是否能保证会计记录的正确的和财务报表是公允的.
3.一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算,该 计划包括以下几方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细费用的预算,以及每项审计业务的开始日期.以下哪项说明可该项计划的主要缺陷?
a:没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求. b:实现营业利益的机会被忽略了.
c:没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束的日期. d:实施审计所需要的知识,技能和纪律被忽略了.
4.以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?
a:首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度
b:管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程
c:至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价
d:在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督
5.由于审计资源有限,需要对两个项目进行风险评估.关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是:
ⅰ.审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总高于高级管理层要求进行的被审计事项.
ⅱ.预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项.
ⅲ.风险高低应根据对组织的潜在价值的估算或不利因素的暴露来衡量.
a:只有ⅰ. b:只有ⅱ.
c:只有ⅲ. d:ⅰ和ⅲ
相关试题
-
[cia第一部分是什么]2006年CIA考试第一部分练习试题20道(1)详细阅读
1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
-
内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
-
数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
-
内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
-
[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
-
[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
-
【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
-
cia考试题库用哪里的最靠谱|CIA考试题:CIA英文试题训练(1)详细阅读
1 client-server architecture may potentially involve a variety of hardware, systems software, and application software from many vendors the best wa...