内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题152
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1.某组织申请建立了一个内部审计机构会计部主任以前没有与内部审计师交往的经验:鉴于此,他以前曾经建议申请人向外郎审计师汇报,但新设立的首席审计执行官可直接向会计部主任报告任何重大事项,会计部主任然后将这些关注事项传达给董事会。以下哪些陈述正确?
a:由于首席审计执行官可以直接与董事会联系.内部审计机构具备独立性。 b:由于首席审计执行官向外部审计师汇报,并且不能将关注事项直接传达给董事会,内部审计机构不具备独立性;
c:由于会计部主任没有内部审计经验因而内部审计机构不具备独立性。 d:由于公司没有要求申请人必须是注册内部审计师((la),因而内部审计机构不具备独立性.
2.以下哪一组合可更好地描绘出审计范围限制及首席审计执行官的适当反应?
a:被审计单位基于业主要求而限制审计范围, 仅对财务总监报告 b:被审计单位将不提供已批准的审计工作计划所需记录, 向董事会报告
c:被审计单位要求审计工作延后二星期,以允许他们结账, 直接向总经理和财务总监报告 d:被审计单位不允许内部审计师与主要被审计单位接触,而该项接触正是用以衡量经营有效性的绩效审计的部分内容, 既然属经营审计因而无需报告
3.根据美国证券交易委员会(sec)的新规定和《萨班斯一奥克斯利法案》,内部审
计师在季度财务报告过程中不能履行以下哪项职能?
a:所需过程的初始设计者。 b:该过程的独立评估人-
c:sec第13a—14和15d—14条规则的履行者。 d:管理层和审计师之间的协调人或联系人—
4.在内部审计结束不久发生了一项重大雇员舞弊事件.内部审计师可能没有很好地履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告:
a:低风险领域中用于监督行动并保护资产的政策、实践以及程序不如高风险领域中的那么广泛。 b:依赖职责分上的控制系统可能因为二个雇员的串通而失败。
c:没有书面政策来规定禁止的活动以及发现违规时要求采取的行动: d:分公司雇员没有经过适当的培训来辨别授权书上的真实签名和假冒签名:
5.你所在的公司最近将采购循环由手工系统处理转变为用联机系统处理.以下哪项是与这种向新型自动系统转化相关的结果?
a:处理错误会增加。 b:公司面临的风险将减少。
c:处理时间增加, d:传统的职责分离会减少。
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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