内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题168
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1.以下哪项技术可以使拥有有限资源的制造商实现利润最大化?a:德尔菲法。b:指数平滑法。
c:回归分析法。d:线性规划。
2.某内部审计师被指派去分析一套康复计划的实施效果,该计划已实施了10年而从未被评估过。提供该计划资料的机构声称这些资料是不完整的,该审计师应:
a:无论如何都实施分析,评估这些不完整资料所带来的影响,但不对资料的可靠性下结论。 b:随机选取一些记录,追查至原始资料,评估所提供资料的准确性和完整性。
c:不开展分析工作。 d:推迟该分析工作,直到资料完整为止。
3.一个规模非常小的内部审计机构的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计机构没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计机构的职责。管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反应中哪项违反了《标准》?
a:与管理当局讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。 b:为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。
c:因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。 d:与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关专业知识。
4.具有心理学科学历的一位新任审计职员建议设计一份问卷来调查公共汽车司机对于部门经营、加班、行驶小时数/里程数等的态度。以前内部审计师从未使用过类似的问卷,首席审计执行官是否应该同意设计并使用这种问卷?
a:不应该,审计工作应该仅限于客观数据,以确保审计的独立性不被损害。 b:不应该,审计部门缺少设计这种问卷的知识。
c:应该,该数据与理解事故和故障的原因相关。 d:应该,问卷是一种比观察和会谈更加客观的收集证据的方式。
5.许多公用事业公司使用复杂的客户服务系统(css)来管理它们的客户服务功能。css是在一种在线实时环境下运行,这样能保证客户服务数据直接由客户电话传入系统。以下哪项edp审计技术能使内部审计师连续监督从电话收集到的客户服务数据?
a:通用审计软件。 b:控制流程图。
c:嵌入式审计数据采集。 d:整体测试法(itf)。
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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