【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题39

内审试题 2025-06-06 网络整理 可可

【shitiku.jxxyjl.com--内审试题】

1.未经授权许可访问系统不会对下列哪个方面产生负面影响? 
a:关键表格的准确性;b:审计线索的可靠性; 
c:开发人员访问生产系统的机会;d:对存取控制记录的定期审查。 
           
2.内部审计师正在评价赊销的批准和监督情况,以下哪一个是控制薄弱环节? 
a:销售部门负责确定客户的信用等级;b:董事会财务委员会定期审查赊销标准; 
c:未能达到赊销标准的客户必须在发货时用现金支付货款;d:赊销部门负责批准对所有客户的运货。         

3.有关背景:要求某大公司的内部审计师对公司的生产计划系统进行复核。利用在连接于本地局域网(lan)的电脑上收集到的生产数据得到通过电子数据交换进行的采购情况。采购是根据下一个月的生产计划和已得到批准的材料需求计划(mrp)向经过批准的供货商购买的。每单位产品所需的零部件数量是由mrp确定的。 
由于所需的生产零部件短缺,生产线一度停工。管理层希望了解产生这一情况的原因。为此目的请问下列审计步骤中哪一个为最好? 


本文来源:https://shitiku.jxxyjl.com/neishenshiti/47671.html

Copyright @ 2011- 考试题库网 All Rights Reserved. 版权所有

免责声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

 站长统计