[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题128
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1.以下哪种情况违背了内部审计师协会《道德规范》?a:在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料。b:某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的审计,凭借此次经验,该审计师每周花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院销售部门的审计工作。
c:某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表审计演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场。d:在审计过程中,某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受生产经理建议购入该公司的股票。
2.某公司的道德规范中有如下陈述:“雇员不得从与我们的组织有商业往来的公司或个人处收受价值超过$50的礼物或小费。”这一规定是用来防止
a:公司的证券被雇员分散化。b:雇员答应过多的销售折让。
c:雇员对现金收款没有进行记录。d:雇员参加由公司的一个供应商组织的工作午餐。
3.某内部审计师受命前往审计某国外分支机构。该审计师了解到该国社会风气腐化,办事通常采用“便利性付款”(即贿赂),而且已经成为该社会认同的组成部分。他完成了对该分支机构的审计工作,并发现重要控制方面存在着重大弱点。此时该分支组织经理向他提供一笔相当可观的“便利性付款”,要求在审计报告中略去这一审计发现,而且该审计师可以在六个月后重新审查该机构以确定有问题的领域已得到相关重视。该审计师应该
a:不接受该项付款,因为接受付款意味着违反《道德规范》。b:不接受这项付款,但只要六个月后可重新确证的,可以在审计报告中省略这一发现。
c:接受这项付款,因为这一做法与该分支机构所在国的道德观念相符。d:接受这项付款,因为这一做法可皆大欢喜,审计师得到好处,分支结构也得到好处,整个组织由于存在着纠正审计师所发现差异的强烈动机也同样得到好处。
4.首席审计执行官被任命参加一评估外部审计师应聘资格的委员会。承担外部审计的会计师事务所合伙人邀请首席审计执行官一起到其私人的狩猎场打猎一周。该首席执行官应当
a:接受,他们双方的时间安排允许的话。b:拒绝,鉴于双方的利害冲突。
c:只要不占用工作时间就可以接受。d:询问会计部主任,这样做是否违背公司的《道德规范》。
5.政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一个
高级管理部门开展业务审查。在这个管理层次上内部审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?
a:是,所有的政策及程序均由高级管理层制定。 b:否,高级管理层只为下级人员制定政策及程序。
c:是,政策及程序适用于组织的所有等级。 d:否,只有中层管理人员及其下级制定、使用政策和程序。
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201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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