内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题74
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1.首席执行官想要知道采购职能部门是否恰当地实现其支出以便“在正确的时间以正确的数量采购了正确的原料”,以下哪项业务类型关注这项要求:a:财务审计与采购部门有关b:经营审计与采购职能有关
c:合规性审计与采购职能有关d:全面审计业务与制造业经营有关
2.管理高层要求对组织的员工福利情况进行合规性审计。以下哪项是首席审计执行官和管理高层都要考虑的主要业务目标:
a:组织的贡献水平充分到足以满足项目的要求
b:个别正在经营的项目与合同的要求与政府的规定一致
c:参与程度支撑了个别项目的延续性
d:在适当的时候,福利 的支付是准确及时的
3.以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素:
a:内部审计活动应对监督合规性项目承担总体责任
b:合规性项目以录象方式一次性向员工传达
c:组织应该采用合理设计的监督和审计系统,检查犯罪行为
d:组织在对员工的背景进行核查时,应该取得尽可能多的信息
4.对采取的行动加强了风险管理并增加了既定目标和目的实现可能性作出最佳描述的是:
a:监督b:质量保证
c:控制d:合规性
5.业务目标可在以下哪项中陈述:
1、业务工作方案
2、业务沟通(即:审计报告)
3、业务目标声明
a:仅有1和3b:仅有1和2
c:仅有2和3d:1、2和3
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cia第一部分是什么_2006年CIA考试第一部分练习试题20道(3)详细阅读
1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题思路:答案a...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题180详细阅读
1 应有的职业审慎性意味着合理的谨慎和能力,而不是永不出错或永不出现反常工作表现 因此,以下哪项没有必要: a:开展合理限度的检查与核证b:开展广泛的检查 c:对合规性确实存在作出合理的保证d:考虑重大违规行为的可能性 2 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题56详细阅读
1 按公司规定某内部内部审计师能直接向董事会报告。他发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,该负责人解释说现金已被用来为一名儿童支付金额较大的医疗费用,并答应偿还这笔资金。由于采取了更正行动,内部内部审计师没有将此事告知管理当局,在这一案例中,该内部审计师: a:具有组织独立性,但不具有客...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题230详细阅读
1 停止开会,并将该事件转交整个审计组进行讨论。 a:在排放前,对许可证中所指明的废水成分进行化学分析。 b:(通过政策、培训和建议标牌)详细说明哪些物质可以经工厂内的污水槽和地面排水管处理。 c:定期用大量净水冲洗污水槽和地面排水管,以确保污染物质被充分地稀释。 d:为工厂的预处理系统制定一个...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题203详细阅读
1 首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a:确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b:明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c:与审计委员会和管理层建立责任 d:满足有效的连续计划的需要 2 公司的一个分部由于采纳可内部审计师的建议而...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题105详细阅读
1 审计人员的能力是决定内部审计部门效率的决定性因素。在内部审计部门的人员配备决策中,首要考虑的因素是什么? a:背景考察;b:后续教育; c:工作描述;d:组织倾向。 2 审计执行主管应制订方案选择和开发内部审计部门的人力资源。方案应当包括以下哪项内容: a:明确的培训规划与...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题138详细阅读
1 在内部审计师对汽车检测部门进行的效率性审计中,以下指标中最合适的是: a:每小时检测汽车的数目b:检测不合格的汽车占总检测汽车数目的比率 c:每个检测人员检测汽车的数目d:每个出纳收到的平均费用 2 对采购职能部门进行综合审计的审计方案应包括: a:根据已经观察到的风险安排工作...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题135详细阅读
1 两个公司最近进行了合并。审计委员会要求合并双方的内部审计师评估合并后应着 手解决的风险问题。某经理建议双方审计组共同对公司组织文化和高层管理人员状况进行检查,以便确定与合并相关的控制风险。以下哪项表述是正确的? a:组织文化不是控制环境的组成部分,因此在即将进行的审计中不应考虑组织文化。 b:...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题222详细阅读
1 一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》? a:与管理层讨...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题127详细阅读
1 以下哪项违反了iia《道德规范》? a:詹妮斯接受了一项对电子制造分部进行审计的业务,她最近刚刚加入内部审计部,但她曾是对该分级部进行外部审计的高审计师。而且在过去的两年审计过许多电子公司。b:乔治被指派从现在起对某仓储部门进行六个月的审计。他没有这一领域的专门知识。但仍接受了这一任务。他报...