[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题27

内审试题 2025-06-03 网络整理 可可

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 1.下列哪项是舞弊报告的必备信息: 
a:审计意见表达的目的、范围,结论以及最佳时机;
b:审计发现,结论,建议以及纠正性措施; 
c:原则、条件、原因与影响;
d:背景资料,审计结果以及建议。 
        
2.内部审计主任被任命参加一评估外部审计师应聘资格的委员会。承担外部审计的会计师事务所业务合伙人邀请内部审计主任一起到其私人狩猎场打猎一周。该内部审计主任应当: 
a:接受,理由是他们双方的有关条文均允许;b:拒绝,鉴于双方的利害关系; 
c:只要不占用工作时间就可以接受;d:询问主计长,这样做是否违背公司道德守则。

3.以下哪一项是《标准》未要求审计执行主管要做到的? 
a:协调与外部审计师相关的审计工作;
b:将内部审计师与外部审计师协调情况的评价结果报告给管理层及董事会; 
c:将外部审计师业绩的评价结果报告给管理层及董事会;
d:投入力量提供年度财务报告审计的资料。          

4.审计师发现了一些表明被审计方可能存在非法行为的事实,审计师鉴于无法证实违法行为的发生,决定不向高层管理人员说明这些事实。但审计师认为,一旦与这些未作报告的事实相关的问题出现了,他可以充分、真实地回答这些问题。审计师的这一行为: 
a:未违反《道德规范》,因为保密性原则优先于其他原则;
b:未违反《道德规范》,因为审计师已保证充分、真实地回答相关的任何问题; 
c:已违反《道德规范》,因为非法行为应当报告给适当的管理机构,以防止潜在的指控审计师犯唆使罪的诉讼;
d:已违反《道德规范》,因为在可能存在舞弊的情形下审计师应当通知内部适当的主管人员。        

5.被指派去评价供应商提供产品的质量是否符合标准的内部审计师是供应商财务部经理的妹妹,该审计师应当: 
a:接受指派,但在审计报告中披露这一关系;
b:接受指派,但避免在现场工作中与财务部经理接触; 
c:将潜在的利益冲突通知审计执行主管;
d:将潜在的利益冲突通知供应商。

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