【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题86
【shitiku.jxxyjl.com--内审试题】
1.某公司计划建造一座新办公楼,与一承包商签订了3000万美元固定价格的承包合同。以下哪项内容带来的风险最大?
a:材料以次充好;b:人工费用超支;
c:工程不能及时完工;d:对材料、设备等实物保管不善。
2.某公司有政策要求公正一贯地对待所有顾客。以下哪项审计程序能够提供关于政策得到遵守的最有说服力的证据?
a:将每个顾客所欠的未结应收帐款的帐龄进行比较;b:抽取顾客样本,将赊销报告与年度销售情况进行比较;
c:将未结应收帐款的比率与每个顾客的授权赊购额度进行比较;d:将提供给每个顾客的销售折扣进行比较。
3.某制造公司在生产过程中应用有害原料。对与有害原料有关的生产过程的审计应该包括:
i. 建议建立环境管理系统,作为政策与程序的部分内容;
ii.核实公司确实存在关于有害原料从产生到销毁的全过程的追踪记录;
iii.如果环境审计发现公司有违法行为,则应用咨询专家来避免公司自证其罪;
ⅳ.评价环境负债计提帐目中包括的成本金额。
正确答案是:
a:只有ii是对的;b:i和ii都对;
c:i,ii和iv都对;d:只有iii和iv是对的。
4.某公司将多余的短期资金投资于可变现的权益性证券,对这些证券计价问题的最可靠的测试是:
a:比较成本和当前市价。b:函证经纪人持有的证券。
c:使用权益法重新计算投资持有价值。d:计算折溢的滩销。
5.在实施审计时,审计风险被定义为内部审计师:
a:可能没有将错误的凭证作为检察内容。b:由于内部会计控制的薄弱,可能不能正确的对活动进行评估。
c:检查中可能没有发现重大错误或弱点。d:可能不具备足以对某特定活动实施审计的专门知识。
-
[cia第一部分是什么]2006年CIA考试第一部分练习试题20道(1)详细阅读
1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
-
内部审计在治理、风险和控制中的作用_内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案11详细阅读
201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
-
[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
-
数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
-
内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
-
[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案30详细阅读
481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
-
[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
-
内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
-
【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
-
cia考试题库用哪里的最靠谱|CIA考试题:CIA英文试题训练(1)详细阅读
1 client-server architecture may potentially involve a variety of hardware, systems software, and application software from many vendors the best wa...