【cia对内部审计的定义】CIA《实施内部审计业务》练习题182

业务试题 2026-04-22 网络整理 可可

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 1.以下哪项关于基准比较法的陈述是正确的?
a:将一个公司的业绩与其最接近的竞争对手的业绩进行比较是基准比较法的典型做法。b:它即可以进行定性比较,也可以进行定量比较。
c:通常局限于制造业和生产过程。d:它是通过将某公司的业绩与具有最佳业绩的组织业绩进行比较来完成的       

2.以下哪项不是在审计前发出内部控制调查问卷的优点?
a:业务委托单位能够在审计访问前运用调查问卷做自我评价。b:调查问卷能帮助业务委托单位了解审计范围。
c:编制审计调查问卷可以帮助审计师计划审计范围并组织需要收集的信息。d:业务委托单位只对所提问题做出反应,而不会自动提供其他信息 
        
3.某内部审计师正在调查雇员对于健康福利计划的观点及看法。最好的抽样方法是
a:集中在可能作出反应的人群以便得到更大的样本。b:集中在经理和主管人员,因为他们也能反映他们部门人员的意见。
c:用分层抽样法,根据婚姻状况和家庭的状况、年龄和每小时薪金水平分层d:根据雇员薪金,用货币单位抽样法。        

4.以下x条形图是一个健康保险公司应用计算机输出结果监督医生为各种外科治疗过程所开账单金额的例子。
××
××
最高限 ×××
××× ×
× ××××
××× ××× ×××
期望的平均值 × ××× × ××× × ××× 
× × × ×× ×× ×
× × ×
×
最低限
图上标注的数据表明

a:随机变化。b:非正常变化。
c:正常变化。d:循环变化。        

5.统计样本与判断样本的重要区别是统计样本
a:不需要任何判断,所有都是根据公式计算的。b:可使用较小规模的样本。
c:可得到更精确的结果。d:能获得具有量化可靠程度的总体估计结果。

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    1 首席审计执行官正在设法建立一个能用于整个公司的标准化的审计程序,公司在各边远地区聘用了许多内部审计师。首席审计执行官想要选择一个程序,这个程序能鼓励多数内部审计师的参与、协调不同的观点,并鼓励接受因审计程序标准化而产生的变化。最为有效地实现首席审计执行官目标的决策过程是: a:决策模型;b:集体...

    发布于:2026-04-22

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    1 在iia《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?a:某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的,与审计有关的信息。 b:某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。c:某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员,之后,他(她)接受了该职员赠送...

    发布于:2026-04-22

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    1 在实施有关现金管理流程的审计发现的跟踪活动时,以下哪一项是不需要考虑的? a:作为这种情况的解决结果,已经消除了固有风险。b:采取的步骤解决了由审计发现揭示出来的这种情况。 c:已经实施了控制制度来阻止或发现该审汁发现的再次发生。d:作为这种情况的解决结果,该组织已经得到了好处....

    发布于:2026-04-22

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    1 某公司最近引入了全面质量管理(tqm)系统,在这种新的环境下,首席审计执行官面临着决定如何革新审计办法的问题。该执行官司应该: a:从各种烦恼中解脱出来,以全面考虑这个问题。b:召集审计组成员,召开“头脑风暴法”会议。 c:依靠审计监督人员形成新的办法。d:采用严格的“解决问题法”。...

    发布于:2026-04-22

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  • cia对内部审计的定义_CIA《实施内部审计业务》练习题180

    1 以下哪项因素对于成功的控制自我评价研讨会是最不必要的? a:投票技术b:促进培训 c:事前计划d:小组互动 2 以下哪一项抽样计划一旦发现第一个错误就不要求进行额外的抽样? a:分层抽样b:属性抽样 c:停一走抽样d:发现抽样 3 内部审计师利用什么样的计...

    发布于:2026-04-22

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  • [cia对内部审计的定义]CIA《实施内部审计业务》练习题189

    1 某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类。为完成这一审计目的,最好的审计程序是 a:利用通用审计软件来阅读合计贷款文件,按上次应付款的日期对文件进行账龄分析,并且抽取一个按照本期和账龄长短进行总体分层抽样的统计样本。检...

    发布于:2026-04-21

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