【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题57
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1.标准化的业务工作方案不适合以下哪种情形:a:只发生微小变化的稳定的经营环境b:复杂多变的经营环境
c:多个地点进行相似经营d:随后将对同一地点进行存货审计
2.以下哪项是业务工作方案的其中一个步骤:
a:业务将在六周内开始,并包括对遵守法律、规章与合同的合规性测试
b:确定制造业经营是否有效果和有效率
c:在审计过程中内部审计师不可以向非管理型经营人员披露审计发现
d:观察废品检验的方法
3.对业务工作方案的批准应该:
a:不能晚于业务工作的结论b:业务客户或指定人员
c:在某些情况下获取有关方面的口头同意d:董事会书面批准
4.在计划业务时,内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目标和程序。风险可定义为:
a:对各项交易进行结算或归类以及相应的认定所包括错报的的风险对于财务报表而言是很重要的
b:事件发生的不确定性,它会影响目标的实现
c:没有坚持组织的政策、计划和程序或遵守相关的法律和法规
d:没有实现既定的业务和项目的目标和目的
5.确定业务目标已经实现是业务的总体监督的组成内容,并且是以下哪位的最终责任:
a:内部审计人员b:审计委员会
c:业务监督人员d:首席审计执行官
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cia第一部分是什么_2006年CIA考试第一部分练习试题20道(3)详细阅读
1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题思路:答案a...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题180详细阅读
1 应有的职业审慎性意味着合理的谨慎和能力,而不是永不出错或永不出现反常工作表现 因此,以下哪项没有必要: a:开展合理限度的检查与核证b:开展广泛的检查 c:对合规性确实存在作出合理的保证d:考虑重大违规行为的可能性 2 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题56详细阅读
1 按公司规定某内部内部审计师能直接向董事会报告。他发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,该负责人解释说现金已被用来为一名儿童支付金额较大的医疗费用,并答应偿还这笔资金。由于采取了更正行动,内部内部审计师没有将此事告知管理当局,在这一案例中,该内部审计师: a:具有组织独立性,但不具有客...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题230详细阅读
1 停止开会,并将该事件转交整个审计组进行讨论。 a:在排放前,对许可证中所指明的废水成分进行化学分析。 b:(通过政策、培训和建议标牌)详细说明哪些物质可以经工厂内的污水槽和地面排水管处理。 c:定期用大量净水冲洗污水槽和地面排水管,以确保污染物质被充分地稀释。 d:为工厂的预处理系统制定一个...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题203详细阅读
1 首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a:确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b:明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c:与审计委员会和管理层建立责任 d:满足有效的连续计划的需要 2 公司的一个分部由于采纳可内部审计师的建议而...
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【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题105详细阅读
1 审计人员的能力是决定内部审计部门效率的决定性因素。在内部审计部门的人员配备决策中,首要考虑的因素是什么? a:背景考察;b:后续教育; c:工作描述;d:组织倾向。 2 审计执行主管应制订方案选择和开发内部审计部门的人力资源。方案应当包括以下哪项内容: a:明确的培训规划与...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题138详细阅读
1 在内部审计师对汽车检测部门进行的效率性审计中,以下指标中最合适的是: a:每小时检测汽车的数目b:检测不合格的汽车占总检测汽车数目的比率 c:每个检测人员检测汽车的数目d:每个出纳收到的平均费用 2 对采购职能部门进行综合审计的审计方案应包括: a:根据已经观察到的风险安排工作...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题135详细阅读
1 两个公司最近进行了合并。审计委员会要求合并双方的内部审计师评估合并后应着 手解决的风险问题。某经理建议双方审计组共同对公司组织文化和高层管理人员状况进行检查,以便确定与合并相关的控制风险。以下哪项表述是正确的? a:组织文化不是控制环境的组成部分,因此在即将进行的审计中不应考虑组织文化。 b:...
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内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题222详细阅读
1 一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》? a:与管理层讨...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题127详细阅读
1 以下哪项违反了iia《道德规范》? a:詹妮斯接受了一项对电子制造分部进行审计的业务,她最近刚刚加入内部审计部,但她曾是对该分级部进行外部审计的高审计师。而且在过去的两年审计过许多电子公司。b:乔治被指派从现在起对某仓储部门进行六个月的审计。他没有这一领域的专门知识。但仍接受了这一任务。他报...