【内审资格证书怎么考】内审师资格考试内审计作用练习题109

内审试题 2025-06-02 网络整理 可可

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1.在对有关投资新型金融工具的内部控制的健全性进行审计时,以下哪项不属于该项审计工作的内容?
a:确定财务经理用于检查投资风险控制措施的性质;b:确定公司是否制订了相关政策来规定财务经理承担风险的范围以及可投资的金融工具的类型;
c:确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度d:与同类型公司进行比较,确定本公司投资收益率的高低。 
         
2.要确定由终端用户及局域网(lan)上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策,以下审计程序最适当的是:
a:随机抽取一组终端用户,检查他们计算机中储存的所有应用程序是否都与公司政策一致;b:随机抽取一组储存在服务器中的终端用户应用程序,检查其是否与公司政策相符;
c:向终端用户发放调查问卷,了解他们已经开发的局域网终端用户应用程序的有关情况;d:向终端用户发放调查问卷,测试其对应用程序文档知识的掌握程度。 
      
3.修改审计项目时间预算的决定应当何时做出?
a:进行扩大性测试时;b:完成了初步调查后立即做出;
c:有证据表明存在缺陷时;d:指派没有经验的审计人员时。      

4.某大型零售公司的审计执行主管认为在审计中对商店广泛使用符合性测试不符合重要性原则,以下说法哪些是合理的?
i、确保重要的金额都受到检查的唯一方法是全面审计;
ii、任何偏离规定控制程序的情形都是重要的;
iii、重要性不仅与商店的规模大小有关,也与影响整个公司的控制结构有关。

a:只有iii;b:只有ii;
c:i、ii正确;d:ii、iii正确。        

5.内部审计人员应当掌握恰当的方式就部门政策进行讨论,获取最新的信息。下列哪项最有助于实现该目标:
a:部门非正式沟通;b:跨部门会议;
c:审计人员例会;d:员工评议会。

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    发布于:2025-06-03

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    发布于:2025-06-03

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    发布于:2025-06-03

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    发布于:2025-06-03

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    发布于:2025-06-03

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