内审资格证书怎么考_内审师资格考试内审计作用练习题222
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1.一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?a:与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。 b:为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。
c:因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。 d:与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。
2.在以下哪种情况下,首席风险官的职能最有效?
a:作为高级管理层的一员来管理风险。 b:与直线管理者一起管理风险。
c:与首席审计执行官一起管理风险。 d:作为企业风险管理团队的一员来监督风险。
3.以下列出的员工抵制主要变革的各种理由中,最不可能的是?
a:失业的威胁 b:必须参加培训班。
c:现存工作小组的分裂。 d:新的工序没有事先讨论而由上层管理人员强加给员工。
4.在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步检查工作的一部分?
a:审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。
b:与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化。
c:审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动。
d:以上都是。
5.以下哪一项可以使因劣质原材料而引起的完工产品的缺陷降到最低程度?
a:正确管理在产品存货的操作程序文件。 b:要求所有采购都具备详细的原材料说明。
c:及时对所有不利的用量差异采取措施。 d:在制造过程结束时确定因损坏而造成的损失数额。
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1、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b...
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201、在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是: a、舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违规和违法行为; b、不象其他的白领犯罪,舞弊总是不利于外部当事方; c、白领犯罪通常是为组织的利益,而舞弊是为个人利...
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[内审资格证书怎么考]内审师资格考试内审计作用练习题2详细阅读
1 审计人员需要确定管理当局有无建立衡量目标是否实现的标准。若审计人员已确定这些标准不充分或不存在,则下列各项措施中恰当的是: ⅰ 将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 ⅱ 向管理当局建议替代性标准,例如行业通行标准; ⅲ 建立审计人员认为应属充分...
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数据安全治理 内审_《内审在治理、风险和控制中的作用》测试题详细阅读
1、某制造业工厂在生产过程中要大量使用螺母、螺栓、垫圈、手套等低值易耗品。这些物品购买后,在存货帐上记入一个总数。平时,有一定数量的低 耗品存放在生产车间的箱子里。每次补充时,则从仓库领取放进箱内,并把该次实践的低耗品成本记入车间的制造费用。针对以上情况,哪一控制措施最为适当: a. 把箱子放回仓库...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用|内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案26详细阅读
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求 c、与审计委员会和管理层建立责任 d 、满足有效的连续计划的需要 答案:b 解题...
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481、以下哪项工资单舞弊的控制活动是人力资源部门的恰当责任? a、发送工资支票; b、在整个公司进行加班时间控制; c、授权批准对工资主文件内容的增加和删减; d、接收无人领取的工资支票并保留至最后处理之时; 答案:c 解题思路:a、不正确。人力资源部门的...
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[内部审计在治理、风险和控制中的作用]内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案10详细阅读
181、以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊: a、薪金支票的发送; b、加班时间的授权; c、薪金增减的授权; d、未记名薪金支票的收集和保留。 答案:c 解题思路:a、不正确。出纳应实施有关薪酬的资产保全职能。 b、不正确。加班时...
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内审资格证书怎么考|内审师资格考试内审计作用练习题10详细阅读
1 用于保证只有经授权的雇员才能收到计算机输出结果的最佳方法是: a:在早晨而不是晚上将输出结果存放于箱子里; b:将结果存人一个文档中并在当地工作站上打印; c:将结果放置于安全的地方直到经授权的雇员使用它; d:只有在特定时间才可用输出结果。 2 一邮购零售商刚刚修改了它的...
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【内部审计在治理、风险和控制中的作用】内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案23详细阅读
441、在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动? a、向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。 b、与组织的外部审计师联系以寻求协助。 c、...
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