cia国际注册内审师|国际内审协会CIA考试纪律案例追踪报道(二)
【shitiku.jxxyjl.com--政策法规】
普瑞哥达先生:我代表iia理事会通知你,我们对你12月4日在理事会听证会上所作的违反职业道德的申诉作出如下决定:
你必须明白,通过电讯设备所作的15分钟陈述无法向理事会提供此次调查和得出结论的全部细节。理事会审查了整个过程后,认为你这次的申诉可作为本案另一次检查的理由。因此,理事会已责成职业道德委员会对涉及你本人和所有相关当事人举行一次听证会。理事会还决定,职业道德委员会在上述听证会后作出的决定将由理事会签署视为最后的决定,而不再给予任何进一步申诉的机会。
职业道德委员会主任将尽快与你联系,在双方同意的方便日期举行听证会。
iia理事会主席 b贝蒂 l.麦克菲力密2004年12月17日
相关试题
- 中央企业内部审计管理暂行办法失效|中央企业内部审计管理暂行办法
- 独立审计具体准则第15号|独立审计具体准则第5号──审计证据
- [cia国际注册内审师]国际内审师资格考试:CIA考试逐年升温
- 喀什地区疏附县固定资产投资项目审计所|固定资产投资项目开工前审计暂行办法
- [独立审计具体准则第9号]独立审计具体准则第15号——期后事项
- 【教育系统内部审计工作规定】教育系统内部审计工作规定
- [中国人民解放军审计工作条例]中国科学院审计工作条例
- [上海市预算执行情况审计监督暂行办法]上海市预算执行情况审计监督暂行办法
- 【独立审计具体准则第15号】独立审计具体准则第19号——与已审计会计报表一同披露的其他信息
- [独立审计具体准则第9号]独立审计具体准则第28号——前后任注册会计师的沟通
-
安徽省内部审计办法<晥政1999第24号>_安徽省内部审计办法详细阅读
第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度,加强内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合本省实际,制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计,是指部门、单位依法实施内部监督,检查会计帐目及其相关资产,监督与评价财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。 第三条 县级以上...
-
[内部审计具体准则经济责任审计]内部审计具体准则第18号——审计抽样详细阅读
第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员运用审计抽样方法,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。 第二条 本准则所称审计抽样,是指内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方法从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征并作出相...
-
[厦门市农村集体财务审计条例]厦门市农村集体财务审计条例详细阅读
第一章 总 则 第一条 为加强农村集体财务审计监督,巩固和发展农村集体经济,保护农民合法权益,根据有关法律、行政法规和《福建省村集体财务管理条例》的有关规定,结合本市实际,制定本条例。 第二条 本条例适用于对本市行政区域内的农村集体经济组织、村民委员会、独立核算的村民小组等农村集体的财务审计。...
-
独立审计具体准则第15号|独立审计具体准则第14号——期初余额详细阅读
第一章 总 则 第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中对期初余额的审计,明确执业责任,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称期初余额,是指首次接受委托时,所审计会计期间期初已存在的余额。它以上期期...
-
cia国际注册内审师|国际内审协会CIA考试纪律案例追踪报道(二)详细阅读
普瑞哥达先生: 我代表iia理事会通知你,我们对你12月4日在理事会听证会上所作的违反职业道德的申诉作出如下决定:你必须明白,通过电讯设备所作的15分钟陈述无法向理事会提供此次调查和得出结论的全部细节。理事会审查了整个过程后,认为你这次的申诉可作为本案另一次检查的理由。因此,理事会已责成职业道德...
-
中央企业内部审计管理暂行办法失效|中央企业内部审计管理暂行办法详细阅读
第一章 总则 第一条 为加强对国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责企业(以下简称企业)的内部监督和风险控制,规范企业内部审计工作,保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,根据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关法律法规,制定本办...
-
独立审计具体准则第15号|独立审计具体准则第5号──审计证据详细阅读
第一章总则 第一条为了规范注册会计师获取审计证据,保证审计证据的充分性与适当性,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。 第二条本准则所称审计证据,是指注册会计师在执行审计业务过程中,为形成审计意见所获取的证据。 第三条本准则所称审计证据的充分性,是指审计证据的数量足以...
-
[cia国际注册内审师]国际内审师资格考试:CIA考试逐年升温详细阅读
我们近日从中国内部审计协会了解到,今年的国际注册内部审计师(cia)考试将于11月16日前后举行。由于cia考试是国际内部审计领域惟一认可的专家级认证,因此考试逐年升温,今年cia考点已由最初的1个发展到12个,报考人数较去年又有大幅增加。目前中国内地仅2200多人取得了cia资格,人才奇缺...
-
喀什地区疏附县固定资产投资项目审计所|固定资产投资项目开工前审计暂行办法详细阅读
第一条 为加强固定资产投资项目管理,控制投资规模,提高投资效益,根据国务院国发[1991]43号《关于继续严格控制固定资产投资新开工项目的通知》,特制定本办法。 第二条固定资产投资项目实行开工前审计制度。大中型建设项目和总投资3000万元以上的楼堂馆所项目(不包括技术改造项目,下同)的开工报告,须...
-
[独立审计具体准则第9号]独立审计具体准则第15号——期后事项详细阅读
第一章 总 则 第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中对期后事项的审计,明确执业责任,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称期后事项,是指资产负债表日至审计报告日发生的,以及审计报告日至会计报表...