【内部审计具体准则经济责任审计】内部审计具体准则第19号-内部审计质量控制
【shitiku.jxxyjl.com--政策法规】
第一章 总则 第一条 为了规范内部审计质量控制工作,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。
第二条 本准则所称内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的政策和程序。
第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
第四条 内部审计机构负责人对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。
第五条 内部审计质量控制的目标是:
(一) 审计活动遵循内部审计准则和本机构审计工作手册的要求;
(二)审计活动的效率及效果达到既定要求;
(三)审计活动能够促进组织目标的实现,增加组织的价值。
第六条 内部审计质量控制一般包括内部审计督导、内部自我质量控制与外部评价三个方面。
第七条 督导是内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。对内部审计督导的规范应遵照中国内部审计协会发布的《内部审计具体准则第九号》。
相关试题
- 【独立审计具体准则第9号】独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计
- 独立审计具体准则第9号_独立审计具体准则第3号──审计计划
- 中国内部审计准则最新|中国内部审计准则序言
- 深圳出台首部地方性健康|青岛出台首部地方性审计法规《审计监督条例》
- 建设项目竣工决算审计报告_九江市建设项目竣工决算审计监督办法
- [重大政府投资建设项目审计监督实施办法]株洲市建设项目审计监督办法
- [内部审计人员岗位资格证书实施办法]内部审计人员岗位资格证书实施办法
- [中央企业内部审计管理暂行办法]中央企业经济责任审计管理暂行办法
- [国际内审协会]国际内审领域惟一公认认证——CIA
- [审计机关实施的专项审计调查项目]审计机关专项审计调查准则(2001)审计署令第3号(之一)
-
深圳出台首部地方性健康|青岛出台首部地方性审计法规《审计监督条例》详细阅读
为进一步完善审计法律规范体系,加强审计监督,维护财政经济秩序,青岛市出台了第一部地方性审计法规--《青岛市审计监督条例》。 据悉,《条例》共设9章,分别为总则、财政审计、金融机构和企业事业单位审计、投资项目审计、专项资金审计、经济责任审计、内部审计、其他规定和附则。在结构上,根据审计对象和内容分类...
-
建设项目竣工决算审计报告_九江市建设项目竣工决算审计监督办法详细阅读
第一条 为加强对建设项目审计决算的审计监督,检查竣工决算的合法、真实性,正确评价投资效益,加强建设项目管理,根据《中华人民共和国审计法》及有关规定,结合本市实际,制定本办法。 第二条 凡本市使用下列资金的建设项目,其竣工决算应当依法接受审计监督: (一)各级财政拔款; (二)经政府部门、企事业单位...
-
[重大政府投资建设项目审计监督实施办法]株洲市建设项目审计监督办法详细阅读
第一条为了加强株洲市建设项目的审计监督,促进廉政建设,提高投资效益,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《湖南省审计监督条例》等法律、法规规定,结合株洲市实际,制定本办法。第二条 审计机关对下列国有资产投(融)资为主的基本建设、技术改造项目(以下统称建设项目)进行审计监...
-
[内部审计人员岗位资格证书实施办法]内部审计人员岗位资格证书实施办法详细阅读
第一条 为了适应内部审计工作的需要,提高内部审计人员的素质,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及有关规定,制定本办法。 第二条 内部审计人员岗位资格证书(以下简称资格证书)是从事内部审计工作的专兼职人员应具备的任职资格证明。 第三条 资格证书的取得采取资格认证和考试两种办法。...
-
[中央企业内部审计管理暂行办法]中央企业经济责任审计管理暂行办法详细阅读
第一章 总则 第一条 为加强对国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责企业(以下简称企业)的监督管理,规范企业经济责任审计工作,客观评判企业负责人任期经济责任及经营绩效,根据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关法律法规,制定本办法。 第二条 企业及其独...
-
[国际内审协会]国际内审领域惟一公认认证——CIA详细阅读
国际注册内部审计师,certified internal auditor,简称cia,不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界惟一公认的职业资格。 cia资格考试方式为分科闭卷笔试。我国的考试语种包括中文、英文,在同一考试年度里不能两种语种混用。考试共分4个部分,考试科目包括...
-
[审计机关实施的专项审计调查项目]审计机关专项审计调查准则(2001)审计署令第3号(之一)详细阅读
第一条 为了规范审计机关的专项审计调查工作,及时向各级人民政府提供经济运行信息,促进宏观调控,根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国国家审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称专项审计调查,是指审计机关主要通过审计方法,对与国家财政收支有关或者本级人民政府交办的特定事项,向有关地方、...
-
[cia考试大纲调整]05年CIA考试大纲(中英文对照第一部分)详细阅读
part i - the internal audit activity‘s role in governance, risk, and control 第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用 ‘s attribute standards (15 - 25 percent)(pro...
-
【江苏省内部审计协会】江苏省内部审计规定详细阅读
江苏省人民政府第142号令 《江苏省内部审计规定》已经1998年9月25日省人民政府第13次常务会议通过,现予发布施行。 代省长 季允石一九九八年十月六日 江苏省内部审计规定 第一章 总 则 第一条 为加强内部审计监督,维护单位合法权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》...
-
[职业内部环境分析]职业分析:国际注册内部内审师(CIA)详细阅读
泰康人寿稽核总监李艳华说,她用近20年的时间赢得了这样的一个奖项。 国际内部审计师协会在发送中国考区2001年11月cia考试成绩时,通知中国内部审计学会,李艳华在这次全球有16000名考生参加的考试中荣获william s smith奖金奖。金奖是william s smith奖项中的最高奖项...